lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2026 Foram encontradas 635 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Identificação do pagamento
Credor
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 14010058 - DATA: 14/01/2026
SARA SOBRAL DA SILVA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO AO FUNDEB .
01120108
2025
1.600,00
PAGAMENTO: 14010059 - DATA: 14/01/2026
MARGLEUDA BARBOSA DA SILVA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU. ESPECIAL - ADM E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
01120109
2025
1.518,00
PAGAMENTO: 14010060 - DATA: 14/01/2026
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIOÇPS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
01120111
2025
750,00
PAGAMENTO: 14010061 - DATA: 14/01/2026
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
22120013
2025
17.111,57
PAGAMENTO: 14010062 - DATA: 14/01/2026
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
01120113
2025
750,00
PAGAMENTO: 14010063 - DATA: 14/01/2026
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
01120106
2025
600,00
PAGAMENTO: 14010064 - DATA: 14/01/2026
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATRISTA, JUNTO AO FUNDEB .
01120107
2025
600,00
PAGAMENTO: 14010065 - DATA: 14/01/2026
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ISAIAS CANDIDO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB .
01120104
2025
1.518,00
PAGAMENTO: 14010066 - DATA: 14/01/2026
PEDRO LUCAS BATISTA DA SILVA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB .
01120115
2025
600,00
PAGAMENTO: 14010067 - DATA: 14/01/2026
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
01120112
2025
750,00
PAGAMENTO: 14010068 - DATA: 14/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
02050045
2025
2.800,00
PAGAMENTO: 14010069 - DATA: 14/01/2026
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
10120003
2025
4.311,61
PAGAMENTO: 14010070 - DATA: 14/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
03120013
2025
52.766,16
PAGAMENTO: 13010010 - DATA: 13/01/2026
MAIRTON DE LIMA NEVES
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
01070134
2025
1.700,00
PAGAMENTO: 13010011 - DATA: 13/01/2026
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, Ì JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
02010212
2025
800,00
PAGAMENTO: 13010012 - DATA: 13/01/2026
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
11030024
2025
1.000,00
PAGAMENTO: 13010013 - DATA: 13/01/2026
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS ,
01090016
2025
1.700,00
PAGAMENTO: 13010014 - DATA: 13/01/2026
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
REPASSE DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS COM O " PROGRAMA MAIS MEDICOS .
03110209
2025
1.700,00
PAGAMENTO: 13010015 - DATA: 13/01/2026
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
03110058
2025
1.700,00
PAGAMENTO: 13010016 - DATA: 13/01/2026
JULIANA MOURA DA SILVA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
02010022
2025
1.700,00
PAGAMENTO: 13010017 - DATA: 13/01/2026
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
03110059
2025
1.700,00
PAGAMENTO: 13010018 - DATA: 13/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
31120037
2025
58.921,41
PAGAMENTO: 13010019 - DATA: 13/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
31120036
2025
21.913,69
PAGAMENTO: 13010020 - DATA: 13/01/2026
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
02010366
2025
605,00
PAGAMENTO: 13010021 - DATA: 13/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
01120191
2025
2.026,60
PAGAMENTO: 13010022 - DATA: 13/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO 13 DE FERIAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
30120022
2025
753,96
PAGAMENTO: 13010023 - DATA: 13/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
01120192
2025
518,84
PAGAMENTO: 13010024 - DATA: 13/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
01120146
2025
20.630,42
PAGAMENTO: 13010025 - DATA: 13/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AM E PROT ANIMAL
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇAO ANIMAL.
02050092
2025
1.518,00
PAGAMENTO: 13010026 - DATA: 13/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
01120196
2025
110,00

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