Identificação do pagamento Credor | 
                                            Elemento Histórico | 
                                            Número RP Exercício RP | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502  51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
                                             | 
                                            19120010
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.275,04 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010012 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502  51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
                                             | 
                                            19120009
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            185,98 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010013 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE.
                                             | 
                                            19120011
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.047,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010014 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
                                             | 
                                            09120028
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            4.074,79 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010015 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
                                             | 
                                            02010055
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            3.644,96 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010018 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE AÇÃO SOCIAL.
                                             | 
                                            02010012
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            6.544,16 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010020 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CARLOS ANANIAS VIANA PIRES
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVAL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DO SR.SEBASTIAO DANTAS  FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO  ECONOMICO DO MUNICPIO DE OR [...]
                                             | 
                                            13030005
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            200,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010021 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA AGRICULTURA, FOMENTO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
                                             | 
                                            02010134
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            4.072,42 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010022 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
                                             | 
                                            02010149
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            605,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010023 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
                                             | 
                                            02010051
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            8.085,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010024 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA  SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
                                             | 
                                            30120006
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            36.720,46 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010025 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA REDE DE ENSINO  FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                                             | 
                                            02120050
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            38.930,65 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010026 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DO SETOR DO DESPORTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE  JUVENTUDE E ESPORTE
                                             | 
                                            01070261
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.045,88 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010027 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO POLO PADRE DJAVO.
                                             | 
                                            01100064
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            470,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010028 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE   FINANÇAS E ORÇAMENTO.
                                             | 
                                            19120015
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.047,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010030 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                             | 
                                            3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
                                                 
                                                CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 50,00 PARA VIAJAR A BARBALHA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                                             | 
                                            30120015
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            50,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010031 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                             | 
                                            3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
                                                 
                                                CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                             | 
                                            30120014
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            30,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010032 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                             | 
                                            3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
                                                 
                                                CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                             | 
                                            26120012
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            30,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010033 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                             | 
                                            3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
                                                 
                                                CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                             | 
                                            20120015
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            30,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010034 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA   FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE   INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
                                             | 
                                            30120019
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            106,95 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010035 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                PAULO CESAR DE Sµ PEREIRA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                             | 
                                            02010228
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.590,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010036 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                JOSE WILSON FERREIRA FEITOSA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                             | 
                                            02010410
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.404,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010037 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                MARIA LETICIA NOGUEIRA CLEMENTE
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA  COSTA.
                                             | 
                                            02010409
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.302,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010038 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                MARIA CLIA CAVALCANTE DE SOUSA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA HIGIENE E  ASSEIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO INSTALADA EM FORTALEZA, ATRAVÉS DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
                                             | 
                                            02010230
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.302,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010039 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                SULAMITA DAS NEVES CAETANO
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
                                             | 
                                            02010232
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.700,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010040 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                VALTER HEBRES BARROS DOS SANTOS
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE.
                                             | 
                                            02010408
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.404,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010044 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                ANA VALDECI ALCANTARA RODRIGUES...................
                                             | 
                                            3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
                                                 
                                                PENSAO VITALICIA DECORRENTE DE MANDADO DE CITACAO Nº 2005.0001.3148-4, JUNTO A  SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO.
                                             | 
                                            02010198
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.412,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010016 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
                                             | 
                                            3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
                                                 
                                                CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO  FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
                                             | 
                                            03060082
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            300,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010019 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             | 
                                            19120006
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            4.189,60 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010029 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA   SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
                                             | 
                                            30120025
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            16.816,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             |