Identificação do pagamento Credor | 
                                            Elemento Histórico | 
                                            Número RP Exercício RP | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010025 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                MARCOS PATRICIO DA SILVA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO  CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
                                             | 
                                            01080122
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            2.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010026 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                JOSE TIMOTEO DA SILVA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO   IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL.
                                             | 
                                            01080121
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            3.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010027 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
                                             | 
                                            20120031
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            480,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010028 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
                                             | 
                                            3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
                                                 
                                                VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE  AGRICULTURA.
                                             | 
                                            01110110
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            24.498,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010029 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  DESTINADAS AOS SERVIDORES EM   QUANTO A  SERVIÇO, JUNTO  A SECRETARIA DE OBRAS.
                                             | 
                                            20120029
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.389,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010015 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
                                             | 
                                            3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
                                                 
                                                VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO  PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
                                             | 
                                            01070128
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            17.444,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010030 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
                                             | 
                                            3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
                                                 
                                                VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                                             | 
                                            01110111
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            21.068,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010032 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
                                             | 
                                            02120120
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.720,73 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 13010033 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                MARIA GLEIDE DE ALCANTARA OLIVEIRA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
                                             | 
                                            02120119
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.720,73 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 13010034 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                DANIELE BEZERRA BENTO
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR, DA ESCOLA ENSINO  FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO  MONTANHA.
                                             | 
                                            01080125
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            600,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010035 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNO PARA ESCOLA OTILIO RUFINO DE LIMA NO  DISTRITO DE IGAROI, COMO ACORDADO PELO MINISTERIO PUBLICO, PAIS DE CRUANÇA E  SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
                                             | 
                                            01080126
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            706,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 13010036 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SAFONEIRO NA REALIZAÇAO DE 11 ENCONTROS, COM OS GRUPOS DE  IDOSOS, REFERENCIADOS NOS CRAS DO MUNICIPIO.
                                             | 
                                            01070146
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.412,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 13010038 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                DANIELLA ROSENO PINHEIRO
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, NA ESCOLA DE  ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA A PROFESSORA EFETIVA ELAINE CRSITINA DE LIMA CUSTODIO  DJANIRA L [...]
                                             | 
                                            01080127
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.700,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 13010039 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ALVES DE SOUZA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE FERREIRA DE LIMA.
                                             | 
                                            01070172
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.412,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 13010040 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                MARIA DELFINO DE LIMA SILVA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL  OTILIO RUFINO DE LIMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IGAROI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA  PALOMA PORFIR [...]
                                             | 
                                            01080131
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.412,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 13010041 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                VALDENORA MONTE DE SOUZA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES,  JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
                                             | 
                                            02120089
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.412,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010042 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                VALNEI PASTOR FARIAS
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SUBSTITUIÇAO DO SERVIDOR GERLANDIO CAVALCANTE DA SILVA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA.
                                             | 
                                            02120088
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.412,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010043 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                HITALO MAX SILVA FERREIRA
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PORFESSOR, NO CEI PADRE DIJALVO BEZERRA DE ALENCAR,  LOCALIZADA NO DISTRITO DE PALESTINA.
                                             | 
                                            01080123
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.412,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010051 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - COMPLEMENTA
                                             | 
                                            3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
                                                 
                                                VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE OBRAS.
                                             | 
                                            02010426
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010044 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE MOVEIS DO SETOR ADMINISTRATIVO  DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB.
                                             | 
                                            13120014
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            2.160,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010045 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                GERALDO DALRIZON NUNES
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
                                             | 
                                            02120092
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            2.530,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010046 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                JOSE RODRIGUES SOARES
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E  INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                                             | 
                                            03060064
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            700,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010052 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
                                             | 
                                            3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
                                                 
                                                VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA  SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
                                             | 
                                            02010326
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            6.354,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 13010053 - DATA: 13/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
                                             | 
                                            3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
                                                 
                                                VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA  AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
                                             | 
                                            02010325
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.330,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010043 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA    FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE    INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
                                             | 
                                            30120024
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            665,78 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  PÚBLICA MUNICIPAL.
                                             | 
                                            02010058
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            3.608,60 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAUDE.
                                             | 
                                            02010010
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            22.699,68 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010008 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-PRE- ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.
                                             | 
                                            01100063
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            701,14 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010009 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                LINDOMAR CUSTODIO DIAS
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO E PINTURA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA  SOCIAL.
                                             | 
                                            13120013
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            6.250,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 10010010 - DATA: 10/01/2025
                                                 
                                                CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO DE EXERCICIO  ANTERIOR.
                                             | 
                                            02010056
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            135,30 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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