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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6012 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/09/2025 - 10:26:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
782,35 782,35 782,35
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
4.639,75 4.639,75 4.639,75
EMPENHO: 01070089 - DATA: 01/07/2025
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 01070088 - DATA: 01/07/2025
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
4.554,00 3.036,00 3.036,00
EMPENHO: 01070087 - DATA: 01/07/2025
AERSON RODRIGUES DA SILVA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
4.554,00 3.036,00 3.036,00
EMPENHO: 01070086 - DATA: 01/07/2025
MARLI DE FATIMA MENDES
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
411,00 411,00 411,00
EMPENHO: 01070085 - DATA: 01/07/2025
MARLI DE FATIMA MENDES
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
4.554,00 3.036,00 3.036,00
EMPENHO: 01070084 - DATA: 01/07/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
343,00 343,00 343,00
EMPENHO: 01070083 - DATA: 01/07/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
4.554,00 3.036,00 3.036,00
EMPENHO: 01070082 - DATA: 01/07/2025
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
4.554,00 3.036,00 3.036,00
EMPENHO: 01070040 - DATA: 01/07/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.755,60 1.755,60 1.755,60
EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
23.624,34 23.624,34 23.624,34
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
22.240,08 22.240,08 22.240,08
EMPENHO: 01070178 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 01070168 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.390,00 1.390,00 1.390,00
EMPENHO: 01070166 - DATA: 01/07/2025
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
760,00 760,00 760,00
EMPENHO: 01070158 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - A. EXTRAJU
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL
15.000,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01070139 - DATA: 01/07/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
850,00 850,00 850,00
EMPENHO: 01070132 - DATA: 01/07/2025
ISABEL XAVIER ALVES
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 01070100 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.700,00 1.700,00 1.700,00
EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.544,00 1.544,00 1.544,00
EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
370,00 370,00 370,00
EMPENHO: 01070102 - DATA: 01/07/2025
NELANDIA FRANCA RIBEIRO
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 01070167 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 01070156 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 01070142 - DATA: 01/07/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 01070097 - DATA: 01/07/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.554,00 1.554,00 1.554,00
EMPENHO: 01070046 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
2.200,00 2.200,00 2.200,00
EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2025
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
2.200,00 2.200,00 2.200,00
EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.979,00 1.979,00 1.979,00

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