| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        15010005 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        206,89 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        14010004 
                                                        LIMA TECHSERVICES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        10.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        14010004 
                                                        LIMA TECHSERVICES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        10.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        14010003 
                                                        FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 130,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        260,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        14010002 
                                                        CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA  PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        260,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        10010020 
                                                        R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.720,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        10010020 
                                                        R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.720,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        10010017 
                                                        R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        10010017 
                                                        R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        07010001 
                                                        FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        FORNECIMENTO DE PAES PARA HOSPITAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.712,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06010003 
                                                        SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE  SAUDE DE IGAROI.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        197,95 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010350 
                                                        SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        408,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010350 
                                                        SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        408,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        32.078,28 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        32.078,28 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010323 
                                                        SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        DESPESAS COM TARIFAS DAGUA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        397,72 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010240 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010240 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010169 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA ( CAMERAS, GAVADORES, PERIFERICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010137 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        24,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010137 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        24,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010134 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.932,45 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010088 
                                                        LINDOMAR CUSTODIO DIAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        6.250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010007 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010007 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010002 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        181,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010002 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        181,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010001 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 16/01/2025 | 
                                                        02010001 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010013 
                                                        RADAN RANIERE DE LIMA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$200,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        400,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010012 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO TECNICA,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA(CAMERAS,GRAVADORES,PERIFERICOS),JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.450,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010011 
                                                        JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010010 
                                                        JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO APOIO DA ESTRUTURA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EO CUMPRIMENTO DAS DIRE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010009 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.047,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010009 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.047,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010008 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
                                                        AQUISIÇÃO DE GAS ENGAFFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.047,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010008 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
                                                        AQUISIÇÃO DE GAS ENGAFFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.047,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010007 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.189,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010007 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.189,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010006 
                                                        CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA   VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO DA SECRETARIA   MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA   CONSULTA  MÉDICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010006 
                                                        CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA   VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO DA SECRETARIA   MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA   CONSULTA  MÉDICA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010005 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        206,89 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010005 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        206,89 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010004 
                                                        FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        30,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010004 
                                                        FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        30,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010003 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO   FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.047,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010003 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO   FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.047,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010002 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO   FUNCIONAMENTO DO PSF                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.094,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010002 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO   FUNCIONAMENTO DO PSF                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.094,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010001 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO   FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE  LUZIA   TEODORO DA COSTA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.094,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        15010001 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO   FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE  LUZIA   TEODORO DA COSTA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.094,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        13010004 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.237,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        13010003 
                                                        C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.237,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        02010341 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        192,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010341 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        192,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010321 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        24,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010321 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        24,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010303 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 15/01/2025 | 
                                                        02010303 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010169 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA ( CAMERAS, GAVADORES, PERIFERICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         |