| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010003 
                                                        MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        3.915,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010003 
                                                        MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.915,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010002 
                                                        PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA  DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.055,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010002 
                                                        PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA  DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.055,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010002 
                                                        PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        650,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010001 
                                                        IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.580,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        23010001 
                                                        IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.580,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        22010002 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        310,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        20010004 
                                                        WILSON CANDIDO BRAGA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA  DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.610,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        06010017 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.128,19 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010365 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        9.905,47 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010363 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        16.256,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010360 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.168,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010349 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.568,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        73,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        525,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        408,98 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        153,78 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        525,44 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        153,78 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        408,98 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010348 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        73,85 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010347 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.904,91 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010345 
                                                        SALATIEL PINHEIRO DANTAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010344 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010344 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010241 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA     FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE     INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.425,23 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010238 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        96.600,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010034 
                                                        CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        12,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010027 
                                                        VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS  MÉDICOS                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010026 
                                                        MARKFALDO SALES DE ARAUJO
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS  MÉDICOS                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010025 
                                                        JOSE IGOR DANTAS CRUZ
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS  MÉDICOS                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010024 
                                                        ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS  MÉDICOS                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010023 
                                                        FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS  MÉDICOS                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010022 
                                                        JULIANA MOURA DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS  MÉDICOS                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010021 
                                                        LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS  MÉDICOS                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010002 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        84,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 23/01/2025 | 
                                                        02010002 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
                                                        TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        84,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010005 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO TECNICO PARA AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE CAMERA DE VIGILANCIA, PARA CONTROLE E PREVENÇAO DE ACIDENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.560,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010004 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
                                                        PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO TECNICO PARA AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE CAMERA DE VIGILANCIA, PARA CONTROLE E PREVENÇAO DE ACIDENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS, JUNTO A AUTARQUIA MUN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.680,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010003 
                                                        RADAN RANIERE DE LIMA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$200,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010002 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        310,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010002 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        310,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        22010001 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        474,37 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010001 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        474,37 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        22010001 
                                                        ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
                                                        CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        474,37 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        21010004 
                                                        ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        850,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        21010003 
                                                        ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG 
                                                        CONSSESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL  250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        06010017 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.128,19 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        06010006 
                                                        J SIQUEIRA LIMA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
                                                        AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.575,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        02010384 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.398,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/01/2025 | 
                                                        02010383 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
                                                        .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        932,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010379 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
                                                        .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTAR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        466,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010378 
                                                        VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG 
                                                        .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        466,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010365 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        9.905,47 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.574,33 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        02010363 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        16.256,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        520,91 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        36,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS 
                                                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.168,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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