lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5408 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/05/2026 02030234
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 800,00
07/05/2026 02030233
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 2.250,00
07/05/2026 02030232
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 570,00
07/05/2026 02030231
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 700,00
07/05/2026 02030230
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 460,00
07/05/2026 02030229
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 700,00
07/05/2026 02030145
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
PAGO 1.401,73
07/05/2026 02030144
CONSORCIO GEOPAC/ATEPLAN
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA, SOB DEMANDA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ORIUNDOS DE RECURSOS FED [...]
PAGO 1.223,38
07/05/2026 02030094
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERVICOS GERAIS FUNDAM
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
PAGO 80.229,00
07/05/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 114,18
07/05/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 114,18
07/05/2026 02010030
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 117,05
07/05/2026 02010030
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 117,05
07/05/2026 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,00
07/05/2026 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,00
07/05/2026 01050009
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 10030009 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE A .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁRE [...]
LIQUIDADO 12.884,34
07/05/2026 01040209
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO FUNDEB.
PAGO 34.366,00
07/05/2026 01040200
CONSORCIO GEOPAC/ATEPLAN
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27030005, PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA, SOB DEMANDA, NA ELAB [...]
PAGO 3.670,13
07/05/2026 01040192
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 26.321,64
07/05/2026 01040132
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
PAGO 5.250,00
07/05/2026 01040047
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 79,62
07/05/2026 01040047
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 79,62
06/05/2026 29040009
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
PAGO 3.000,00
06/05/2026 07040002
MUNITEC SISTEMAS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
LIQUIDADO 6.500,00
06/05/2026 06050012
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
LIQUIDADO 1.155,00
06/05/2026 06050012
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
EMPENHADO 1.155,00
06/05/2026 06050011
VITORIA PEREIRA NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ATENÇAO A SAUDE DA MULHER TAMBEM É ESSENCIAL PARA IDENTIFICAR PRECOCEMENTE DOE [...]
LIQUIDADO 180,00
06/05/2026 06050011
VITORIA PEREIRA NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ATENÇAO A SAUDE DA MULHER TAMBEM É ESSENCIAL PARA IDENTIFICAR PRECOCEMENTE DOE [...]
EMPENHADO 180,00
06/05/2026 06050010
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE MULHERES NA SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 07/05/2026, JUNTO AO FUNDEB.
LIQUIDADO 120,00
06/05/2026 06050010
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE MULHERES NA SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 07/05/2026, JUNTO AO FUNDEB.
EMPENHADO 120,00
06/05/2026 06050009
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 120,00
06/05/2026 06050009
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 120,00
06/05/2026 06050008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 80,00
06/05/2026 06050008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 80,00
06/05/2026 06050007
EVERTON FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL SRSUL CARIRI.
LIQUIDADO 80,00
06/05/2026 06050007
EVERTON FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL SRSUL CARIRI.
EMPENHADO 80,00
06/05/2026 06050006
JOÃO ANDRADE SANTANA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, DIA 09 DE MAIO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DO TURISMO 2026, SEMINÁRIO DE REGIONALIDADE DO TURISMO & III RODADA DE E [...]
LIQUIDADO 120,00
06/05/2026 06050006
JOÃO ANDRADE SANTANA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, DIA 09 DE MAIO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DO TURISMO 2026, SEMINÁRIO DE REGIONALIDADE DO TURISMO & III RODADA DE E [...]
EMPENHADO 120,00
06/05/2026 06050005
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, DIA 09 DE MAIO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DO TURISMO 2026, SEMINÁRIO DE REGIONALIDADE DO TURISMO & III RODADA DE E [...]
LIQUIDADO 250,00
06/05/2026 06050005
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, DIA 09 DE MAIO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DO TURISMO 2026, SEMINÁRIO DE REGIONALIDADE DO TURISMO & III RODADA DE E [...]
EMPENHADO 250,00
06/05/2026 06050004
JOÃO ANDRADE SANTANA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, DIA 09 DE MAIO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DO TURISMO 2026, SEMINÁRIO DE REGIONALIDADE DO TURISMO & III RODADA DE E [...]
LIQUIDADO 400,00
06/05/2026 06050004
JOÃO ANDRADE SANTANA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, DIA 09 DE MAIO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DO TURISMO 2026, SEMINÁRIO DE REGIONALIDADE DO TURISMO & III RODADA DE E [...]
EMPENHADO 400,00
06/05/2026 06050003
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, DIA 08 DE MAIO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DO TURISMO 2026, SEMINÁRIO DE REGIONALIDADE DO TURISMO & II [...]
LIQUIDADO 400,00
06/05/2026 06050003
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, DIA 08 DE MAIO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DO TURISMO 2026, SEMINÁRIO DE REGIONALIDADE DO TURISMO & II [...]
EMPENHADO 400,00
06/05/2026 06050002
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
PAGO 700,00
06/05/2026 06050002
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
LIQUIDADO 700,00
06/05/2026 06050002
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
EMPENHADO 810,15
06/05/2026 06050001
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
LIQUIDADO 135.200,00
06/05/2026 06050001
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
EMPENHADO 135.200,00
06/05/2026 05050007
MEU COPO PORTO INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERSONALIZADOS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
PAGO 600,00
06/05/2026 05050006
JOSEFA RODRIGUES DA SILVA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
PAGO 4.568,00
06/05/2026 05050005
JAMISON JORGE PEREIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
PAGO 6.332,00
06/05/2026 05050004
JAMISON JORGE PEREIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
PAGO 1.583,00
06/05/2026 05050003
JAMISON JORGE PEREIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
PAGO 2.692,00
06/05/2026 04050021
EDINALDO CAETANO SILVA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X JAGUAR MULTIRÃO, NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 320,00
06/05/2026 04030007
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
LIQUIDADO 15.166,00
06/05/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 105,80
06/05/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 105,80
06/05/2026 01040146
SHARA CLEISIANE MENDES DE LIMA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DANÇA NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB .
LIQUIDADO 320,00
06/05/2026 01040133
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES BLIMP, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
PAGO 2.700,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024