Identificação do pagamento Credor | 
                                            Elemento Histórico | 
                                            Número RP Exercício RP | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E  ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE  PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
                                             | 
                                            02010081
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.125,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E  ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE  PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
                                             | 
                                            02010081
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.125,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
                                             | 
                                            02010178
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.005,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 24010016 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
                                             | 
                                            02010177
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.005,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 24010018 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E  ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE  PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
                                             | 
                                            02010070
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.125,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 24010020 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E  ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE  PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
                                             | 
                                            02010070
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.125,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 24010024 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                HIDROTEC POCOS ARTESIANOS LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA BOMBA DE UM POÇO  PROFUNDO NO SITIO BARRA ,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
                                             | 
                                            19110013
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            3.800,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 24010025 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                ISMAEL SILVA PARENTE
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NA RESTAURACAO E CONFECCAO DE TAMPAS PARA  BOEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
                                             | 
                                            17120021
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.370,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 24010026 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DA QUINZENA, PARA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
                                             | 
                                            01070036
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            7.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 24010027 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                ASSESI BRASIL LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
                                                 
                                                SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA PREFEITURA PARA GERIR INFORMAÇOES DE LICITAÇOES,CONVENIOS,DECRETOS,LEIS,PORTARIAS,FROTA DE VEICULOS E LEI DE  [...]
                                             | 
                                            02010272
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.013,25 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 24010028 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                ASSESI BRASIL LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
                                                 
                                                SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA PREFEITURA PARA GERIR INFORMAÇOES DE LICITAÇOES,CONVENIOS,DECRETOS,LEIS,PORTARIAS,FROTA DE VEICULOS E LEI DE  [...]
                                             | 
                                            02010272
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.013,25 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 24010029 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
                                             | 
                                            3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA  COMO   ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,  PARA A   GESTÃO, OPERAC [...]
                                             | 
                                            31120031
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            65.540,88 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 24010030 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
                                             | 
                                            3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA  COMO   ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,  PARA A   GESTÃO, OPERAC [...]
                                             | 
                                            11120016
                                                 
                                                2024
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                                            34.459,12 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 24010033 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS  INSTITUCIONAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇAO REGIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE  OROS. CONFORME CONTRATO N [...]
                                             | 
                                            02010131
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 24010034 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS  INSTITUCIONAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇAO REGIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE  OROS. CONFORME CONTRATO N [...]
                                             | 
                                            02010131
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 24010035 - DATA: 24/01/2025
                                                 
                                                TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TECNICO  MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA URBANA,SISTEMA DE ADMINSITRAÇÃO  TRIBUTARIA E SISTEM [...]
                                             | 
                                            02010126
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            2.207,10 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
                                                 
                                                GERALDO DALRIZON NUNES
                                             | 
                                            3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
                                             | 
                                            02120092
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            650,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
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                                            PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
                                                 
                                                R M CLEMENTE CANDIDO - ME
                                             | 
                                            4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM  VESTIARIO, NA ESCOLA OTÍLIO RUFINO DE LIMA EEF, DISTRITO DE IGAROI NO MUNICIPIO DE  ORÓS/CE.
                                             | 
                                            05090001
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            17.011,45 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 23010013 - DATA: 23/01/2025
                                                 
                                                EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA    INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO  [...]
                                             | 
                                            31120013
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            478,34 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 23010015 - DATA: 23/01/2025
                                                 
                                                PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
                                                 
                                                PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E  SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
                                             | 
                                            23120012
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            3.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 23010022 - DATA: 23/01/2025
                                                 
                                                JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ARENINHA DA JUREMA ATRAVES DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
                                             | 
                                            13120012
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            3.800,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCACÃO.
                                             | 
                                            17120009
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            3.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
                                             | 
                                            17120010
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            1.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
                                             | 
                                            14110015
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            2.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
                                             | 
                                            30120020
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            4.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
                                             | 
                                            14110018
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            3.100,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCACÃO.
                                             | 
                                            17120011
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            4.680,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCACÃO.
                                             | 
                                            30120021
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            4.640,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
                                             | 
                                            14110017
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            4.605,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
                                                 
                                                SOUSA E SILVA LTDA
                                             | 
                                            3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
                                                 
                                                AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
                                             | 
                                            20120014
                                                 
                                                2024
                                             | 
                                            8.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                             |