lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12927 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:55:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2025 24020005
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
PAGO 8.000,00
14/05/2025 14050015
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
LIQUIDADO 80,00
14/05/2025 14050015
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
EMPENHADO 80,00
14/05/2025 14050014
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
LIQUIDADO 80,00
14/05/2025 14050014
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
EMPENHADO 80,00
14/05/2025 14050013
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 3.552,00
14/05/2025 14050013
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
EMPENHADO 3.552,00
14/05/2025 14050012
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
PAGO 120,00
14/05/2025 14050012
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIQUIDADO 120,00
14/05/2025 14050012
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
EMPENHADO 120,00
14/05/2025 14050011
THIAGO BARROS RICARTE
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
PAGO 120,00
14/05/2025 14050011
THIAGO BARROS RICARTE
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIQUIDADO 120,00
14/05/2025 14050011
THIAGO BARROS RICARTE
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
EMPENHADO 120,00
14/05/2025 14050010
PAULA DA SILVA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,.
PAGO 250,00
14/05/2025 14050010
PAULA DA SILVA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,.
LIQUIDADO 250,00
14/05/2025 14050010
PAULA DA SILVA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,.
EMPENHADO 250,00
14/05/2025 14050009
WHERCLEY NUNES PEREIRA

CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.
PAGO 250,00
14/05/2025 14050009
WHERCLEY NUNES PEREIRA

CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.
LIQUIDADO 250,00
14/05/2025 14050009
WHERCLEY NUNES PEREIRA

CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.
EMPENHADO 250,00
14/05/2025 14050008
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
PAGO 250,00
14/05/2025 14050008
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIQUIDADO 250,00
14/05/2025 14050008
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
EMPENHADO 250,00
14/05/2025 14050007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 2.000,10
14/05/2025 14050007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
EMPENHADO 2.000,10
14/05/2025 14050006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 1.600,85
14/05/2025 14050006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
EMPENHADO 1.600,85
14/05/2025 14050005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
LIQUIDADO 1.500,00
14/05/2025 14050005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
EMPENHADO 1.500,00
14/05/2025 14050004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .
LIQUIDADO 2.500,25
14/05/2025 14050004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .
EMPENHADO 2.500,25
14/05/2025 14050003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
LIQUIDADO 1.000,00
14/05/2025 14050003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
EMPENHADO 1.000,00
14/05/2025 14050002
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGO 360,00
14/05/2025 14050002
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDADO 360,00
14/05/2025 14050002
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHADO 360,00
14/05/2025 14050001
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGO 804,03
14/05/2025 14050001
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDADO 804,03
14/05/2025 14050001
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHADO 804,03
14/05/2025 14030021
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
PAGO 2.500,00
14/05/2025 14030020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
PAGO 2.500,00
14/05/2025 14030019
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
PAGO 2.700,00
14/05/2025 14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
PAGO 2.800,00
14/05/2025 14030017
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
PAGO 4.700,00
14/05/2025 14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
PAGO 4.800,00
14/05/2025 13050007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 2.500,27
14/05/2025 13050006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 2.000,30
14/05/2025 13050005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 3.000,90
14/05/2025 13050004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 1.500,05
14/05/2025 13050002
NIVALDO DA SILVA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2025 NO COMPLEXO OTURISMO OROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
PAGO 980,00
14/05/2025 12050007
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 316,00
14/05/2025 12030006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 2.501,30
14/05/2025 09050015
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS DESTINADAS AS EQUIPES DA SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA, NA ESCOLA E NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE, OCORREU O DIA "D" DE VACINAÇAO [...]
LIQUIDADO 2.800,00
14/05/2025 09050007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGO 6.000,60
14/05/2025 09050007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LIQUIDADO 6.000,60
14/05/2025 09050006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGO 4.000,25
14/05/2025 09050006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LIQUIDADO 4.000,25
14/05/2025 09050002
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGO 5.909,70
14/05/2025 08050007
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30 DE ABRIL E 01, 02, 03 E 04 DE MAIO. JUNTO A SECRE [...]
PAGO 3.780,00
14/05/2025 08040010
MUNITEC SISTEMAS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
PAGO 6.500,00
14/05/2025 08010008
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
PAGO 560,00

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