lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Orós

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 103.838.387,26

Total liquidado

R$ 58.425.425,24

Total pago

R$ 49.709.992,74

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13573 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/07/2026 - 10:22:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/01/2026 02010186
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
LIQUIDADO 13.956,00
16/01/2026 02010185
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
LIQUIDADO 5.894,43
16/01/2026 02010171
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
LIQUIDADO 30.366,00
16/01/2026 02010170
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
LIQUIDADO 801,30
16/01/2026 02010169
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
LIQUIDADO 2.435,22
16/01/2026 02010066
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
LIQUIDADO 22.682,44
16/01/2026 02010059
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
LIQUIDADO 16.776,00
16/01/2026 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
16/01/2026 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
16/01/2026 02010040
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
16/01/2026 02010040
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
16/01/2026 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 65,40
16/01/2026 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 65,40
16/01/2026 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 52,32
16/01/2026 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 52,32
16/01/2026 02010031
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 82,18
16/01/2026 02010031
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 82,18
16/01/2026 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
16/01/2026 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
16/01/2026 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
16/01/2026 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
15/01/2026 15010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
EMPENHADO 215,00
15/01/2026 15010016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
EMPENHADO 3.559,00
15/01/2026 15010015
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURA DO CONTRATO DE POSTAGENS DOS SERVIÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
LIQUIDADO 15,44
15/01/2026 15010015
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURA DO CONTRATO DE POSTAGENS DOS SERVIÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
EMPENHADO 17,76
15/01/2026 15010014
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004528-62.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15086467
LIQUIDADO 487,03
15/01/2026 15010014
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004528-62.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15086467
EMPENHADO 487,03
15/01/2026 15010013
ANTONIO VILEIMAR DE SOUSA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FUMÊ DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 1.160,00
15/01/2026 15010012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O PSF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.506,95
15/01/2026 15010012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O PSF DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.506,95
15/01/2026 15010011
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 1.131,69
15/01/2026 15010011
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 1.131,69
15/01/2026 15010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
LIQUIDADO 3.499,10
15/01/2026 15010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
EMPENHADO 3.499,10
15/01/2026 15010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
LIQUIDADO 4.005,00
15/01/2026 15010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
EMPENHADO 4.005,00
15/01/2026 15010008
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 1.343,00
15/01/2026 15010007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 1.330,00
15/01/2026 15010007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.330,00
15/01/2026 15010006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 1.330,00
15/01/2026 15010006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.330,00
15/01/2026 15010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.996,60
15/01/2026 15010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.996,60
15/01/2026 15010004
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 1.330,00
15/01/2026 15010004
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.330,00
15/01/2026 15010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
LIQUIDADO 4.493,95
15/01/2026 15010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
EMPENHADO 4.493,95
15/01/2026 15010002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
LIQUIDADO 3.008,50
15/01/2026 15010002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
EMPENHADO 3.008,50
15/01/2026 15010001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 2.501,30
15/01/2026 15010001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 2.501,30
15/01/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
15/01/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
15/01/2026 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 26,16
15/01/2026 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 26,16
15/01/2026 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
15/01/2026 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
15/01/2026 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
15/01/2026 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
15/01/2026 02010031
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 157,72

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