lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22798 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/11/2025 - 12:45:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/08/2025 01080035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
PAGO 7.608,48
18/08/2025 01080035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
LIQUIDADO 7.608,48
18/08/2025 01080030
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135.
PAGO 1.870,36
18/08/2025 01080029
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.00298215-3
PAGO 2.353,92
18/08/2025 01070188
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
PAGO 1.080,00
18/08/2025 01070187
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 1.800,00
18/08/2025 01070127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
PAGO 7.237,35
18/08/2025 01070127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
LIQUIDADO 7.237,35
18/08/2025 01070127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
LIQUIDADO 51.239,68
18/08/2025 01050035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
PAGO 5.632,44
18/08/2025 01050035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
LIQUIDADO 5.632,44
18/08/2025 01040184
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
LIQUIDADO 19.779,76
15/08/2025 31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
PAGO 577,20
15/08/2025 31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
PAGO 962,00
15/08/2025 31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
PAGO 1.346,80
15/08/2025 31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
PAGO 192,40
15/08/2025 28070025
ITALO MATEUS TEIXEIRA PEQUENO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO VOLEI DE PRAIA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 190,00
15/08/2025 28070024
LUCIANO BRUNO VIDAL MANGUEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO VOLEI/BASQUETE NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 250,00
15/08/2025 28070023
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO VOLEI DE PRAIA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 160,00
15/08/2025 28070022
BRUNO DA SILVA BARBOSA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO FUTSAL NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 860,00
15/08/2025 28070021
SAVIO RODRIGUES FEITOSA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DE FUTSAL NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 860,00
15/08/2025 28070020
HINDEMBURGO DUARTE DE ARAUJO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DE BASQUETE NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 230,00
15/08/2025 28070019
PAULO DAVI RODRIGUES BESERRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE GANDULA JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 110,00
15/08/2025 28070018
JOSE WEDER ANDRADE ALVES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO FUTSAL MASTER NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 110,00
15/08/2025 28070017
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DE BASQUETE NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 230,00
15/08/2025 28070016
FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 170,00
15/08/2025 28070015
CHARMILLEY OSEIAS WEYNE NUNES ALVES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 320,00
15/08/2025 28070014
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE BANDEIRA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 100,00
15/08/2025 28070013
ANTONIO FEITOSA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO - BANDEIRA OGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 170,00
15/08/2025 28070012
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE BANDEIRA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 145,00
15/08/2025 28070011
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DEARBITRAGEM / BANDEIRA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 480,00
15/08/2025 28070010
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 340,00
15/08/2025 15080009
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO ARTESANAL DE 40 PORTA CHAVES DE MADEIRA, PARA O CONVITE DAS AUTORIDADES NO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNT [...]
EMPENHADO 845,00
15/08/2025 15080008
LUIZA HELLEN DA SILVA VIEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANTE DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MENTAIS, SOLICITADO PELO O CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 1.695,00
15/08/2025 15080007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
EMPENHADO 44.071,26
15/08/2025 15080006
VINICIUS ALVES DE SOUZA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA E REPARAÇÃO DE UMA DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EMPENHADO 530,00
15/08/2025 15080005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
LIQUIDADO 40,00
15/08/2025 15080005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
EMPENHADO 40,00
15/08/2025 15080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 17.142,79
15/08/2025 15080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 17.142,79
15/08/2025 15080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 17.142,79
15/08/2025 15080003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
EMPENHADO 13.261,20
15/08/2025 15080002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

TAXA DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
PAGO 4.507,19
15/08/2025 15080002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

TAXA DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 4.507,19
15/08/2025 15080002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

TAXA DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
EMPENHADO 4.507,19
15/08/2025 15080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONFORME MAPP 3310.
PAGO 103,03
15/08/2025 15080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONFORME MAPP 3310.
LIQUIDADO 103,03
15/08/2025 15080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONFORME MAPP 3310.
EMPENHADO 103,03
15/08/2025 14080011
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
15/08/2025 14080010
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
15/08/2025 14080009
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
15/08/2025 14080008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 40,00
15/08/2025 14080004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
PAGO 40,00
15/08/2025 14070024
MOACIR CARLOS SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA (COPA DE REFEITÓRIO) DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
PAGO 1.045,00
15/08/2025 13080008
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 80,00
15/08/2025 13080007
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 120,00
15/08/2025 13080005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
15/08/2025 12080004
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
15/08/2025 12080003
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
15/08/2025 12080002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
PAGO 23.271,25

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