lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2025 Foram encontradas 2797 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 10:36:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/03/2025 EMPENHO: 03030064
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE A?ÇO SOCIAL
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.685,55
26/03/2025 EMPENHO: 03030078
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.103,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030080
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10.626,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030093
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO)
3.036,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030042
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
11.518,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030013
ANANIAS DE LIMA BARROS
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1989
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO PEREIRO DOS PEDRO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
759,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030014
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1990
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
759,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030015
CLAUDOVAN JOSE DA SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1992
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO JARDIM,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
538,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030016
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1993
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO ESTREITO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
538,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030018
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1995
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.518,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030034
LEANDRO BORGES BEZERRA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2482
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
560,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030056
JOAO MORENO FILHO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2671
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONFECÇÃO DE ESGOTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.518,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030057
MARLEUDO MORENO DA SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2672
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.518,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2.150,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 44
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
4.215,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030008
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 46
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.955,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030007
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 45
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.682,00
26/03/2025 EMPENHO: 03030006
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 43
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.154,00
26/03/2025 EMPENHO: 03020029
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.020,00
26/03/2025 EMPENHO: 03020028
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.020,00
26/03/2025 EMPENHO: 02010077
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
1.618,00
25/03/2025 EMPENHO: 21030005
ANTONIO FEITOSA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2524
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA SUB-16, QUE SERÁ REALIZADO DIA 23/03/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
220,00
24/03/2025 EMPENHO: 24030005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
180,00
24/03/2025 EMPENHO: 24030006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
40,00
24/03/2025 EMPENHO: 24030007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
40,00
24/03/2025 EMPENHO: 24030003
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 207
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4.000,00
24/03/2025 EMPENHO: 24030016
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 208
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.000,00
24/03/2025 EMPENHO: 24030001
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 211
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.000,00
24/03/2025 EMPENHO: 24030002
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 210
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MARIA EVANGELISTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.000,00
24/03/2025 EMPENHO: 24030004
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 209
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESDCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.000,00

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