lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2025 Foram encontradas 2802 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/07/2025 - 13:49:31
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/06/2025 EMPENHO: 25060010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3140
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
4.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 25060003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3134
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
2.993,00
25/06/2025 EMPENHO: 25060004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3136
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
3.999,00
25/06/2025 EMPENHO: 25060007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3138
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
1.999,60
25/06/2025 EMPENHO: 25060013
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6039
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
40,00
25/06/2025 EMPENHO: 25060002
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2148
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS. JUNTO AO DEMUTRAN.
4.107,00
25/06/2025 EMPENHO: 25060014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL
1.433,28
25/06/2025 EMPENHO: 23060013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3143
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.001,50
25/06/2025 EMPENHO: 23060014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3144
AQUISIÇAO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 23060015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3145
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.000,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060003
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
30.000,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060004
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
120,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060009
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇAO DE CONVEN [...]
400,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060006
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IPAUMIRIM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060007
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
2.314,60
24/06/2025 EMPENHO: 24060010
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
38,07
24/06/2025 EMPENHO: 23060019
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
24/06/2025 EMPENHO: 18060013
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5558
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 20/06/2025
1.265,00
24/06/2025 EMPENHO: 17060020
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5555
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
211,00
24/06/2025 EMPENHO: 12060004
TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5533
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO 65 ANOS SANTAREM NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
115,00
24/06/2025 EMPENHO: 09060021
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 327
AQUISIÇAO DE BLUSAS DESTINADO PARA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
1.500,00
24/06/2025 EMPENHO: 02010343
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
25,38
23/06/2025 EMPENHO: 23060011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
40,00
23/06/2025 EMPENHO: 23060012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
180,00
23/06/2025 EMPENHO: 23060023
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
23/06/2025 EMPENHO: 23060020
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
40,00
23/06/2025 EMPENHO: 23060021
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00

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