Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100016
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 3260                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         2.499,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100017
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 3259                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                         2.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100004
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 3267                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                         | 
                                         1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100005
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 3265                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                         | 
                                         1.000,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100006
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 3264                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                         | 
                                         2.600,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100007
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 3263                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                         | 
                                         3.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100009
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS  Nota Fiscal: 3257                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
                                         | 
                                         1.500,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100008
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA  Nota Fiscal: 3258                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL.
                                         | 
                                         1.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 15100010
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO  Nota Fiscal: 3256                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
                                         | 
                                         2.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100005
                                             
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA   VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100011
                                             
                                            GERALDO DALRIZON NUNES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                         80,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100012
                                             
                                            GERALDO DALRIZON NUNES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                         80,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100001
                                             
                                            EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  Nota Fiscal: 867                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM 6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
                                         | 
                                         1.291,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100002
                                             
                                            EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  Nota Fiscal: 866                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM 7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
                                         | 
                                         1.056,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100009
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO  Nota Fiscal: 3251                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARAO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
                                         | 
                                         2.731,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100010
                                             
                                            NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO  Nota Fiscal: 3250                                             
                                            AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
                                         | 
                                         4.499,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100003
                                             
                                            EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 865                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  .
                                         | 
                                         507,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100004
                                             
                                            EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 864                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PMO-0528-BROS-150 ES, JUNTO AO DEMUTRAN
                                         | 
                                         1.546,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100006
                                             
                                            GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO  Nota Fiscal: 25909                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
                                         | 
                                         1.299,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100007
                                             
                                            GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO  Nota Fiscal: 25910                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
                                         | 
                                         1.299,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 14100008
                                             
                                            GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO  Nota Fiscal: 25911                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
                                         | 
                                         1.299,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 08100013
                                             
                                            FRANCISCA TAYNA RODRIGUES CUSTODIO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 9846                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PUPA-PULAPARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
                                         | 
                                         150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 08100014
                                             
                                            MONALINE CUSTODIO IDELFONSO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 9847                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PUPA-PULAPARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
                                         | 
                                         170,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 08100015
                                             
                                            FRANCISCA JOSIMEIRE DE SOUSA CASTRO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 9852                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
                                         | 
                                         190,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 07100017
                                             
                                            BOMFIM ROSA SILVA
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  Nota Fiscal: 9838                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
                                         | 
                                         850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100022
                                             
                                            BOMFIM ROSA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 9837                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
                                         | 
                                         800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100071
                                             
                                            GERALDO FIGUEIREDO
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  Nota Fiscal: 9814                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100079
                                             
                                            JOSE ERMINIO DOS SANTOS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 9840                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         430,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100085
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
                                         | 
                                         4.723,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100003
                                             
                                            ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
                                         | 
                                         180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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