Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100180
                                             
                                            ANTONIO LAURENTINO NETO
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  Nota Fiscal: 10395                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025J UNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100181
                                             
                                            LEANDERSON DE SOUSA COSTA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  Nota Fiscal: 10396                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA NA TROCA DE FIKAÇÃO DO CREAS DA RUA DA ESTAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
                                         | 
                                         1.580,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100008
                                             
                                            JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100009
                                             
                                            ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                         120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100010
                                             
                                            ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100011
                                             
                                            SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100012
                                             
                                            SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100013
                                             
                                            GERALDO DALRIZON NUNES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100018
                                             
                                            FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100001
                                             
                                            MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 10622                                             
                                            AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                         5.053,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100017
                                             
                                            D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 243                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100015
                                             
                                            D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 244                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         4.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100016
                                             
                                            D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 245                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100014
                                             
                                            D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  Nota Fiscal: 242                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100003
                                             
                                            HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO  Nota Fiscal: 237411                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
                                         | 
                                         1.285,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100002
                                             
                                            MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 2413                                             
                                            SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                         3.510,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 21100009
                                             
                                            GRAFICA ICOENSE LTDA ME
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG  Nota Fiscal: 12466                                             
                                            CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS  [...]
                                         | 
                                         1.878,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 17100004
                                             
                                            FRANCISCA NEIDE DA SILVA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 10232                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ANTES E DEPOIS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
                                         | 
                                         320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 17100005
                                             
                                            EDINALDO CAETANO SILVA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 10267                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA MOP EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
                                         | 
                                         320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 17100006
                                             
                                            MICAELE DE SOUZA PEREIRA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 10269                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONETE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
                                         | 
                                         215,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 17100007
                                             
                                            ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 10285                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FETSTA DOS PROFESSORES, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
                                         | 
                                         425,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100002
                                             
                                            JOÃO ANDRADE SANTANA
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
                                         | 
                                         180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100003
                                             
                                            JOÃO ANDRADE SANTANA
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
                                         | 
                                         120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100004
                                             
                                            LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
                                         | 
                                         400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100005
                                             
                                            LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
                                         | 
                                         250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100007
                                             
                                            D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  Nota Fiscal: 241                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
                                         | 
                                         3.993,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100006
                                             
                                            RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 10169                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA PARTICIPAREM EM COMPETIÇÕES EM FORTALEZA
                                         | 
                                         6.140,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 21100010
                                             
                                            GRAFICA ICOENSE LTDA ME
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG  Nota Fiscal: 12462                                             
                                            CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS  [...]
                                         | 
                                         2.450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 21100011
                                             
                                            GRAFICA ICOENSE LTDA ME
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG  Nota Fiscal: 12459                                             
                                            CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS  [...]
                                         | 
                                         1.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 17100003
                                             
                                            RAIMUNDO NORTE DA SILVA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 10103                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIO DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO AO FUNDEB
                                         | 
                                         450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |