lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5408 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/03/2026 26030031
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.001,00
26/03/2026 26030030
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 2.000,00
26/03/2026 26030030
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
EMPENHADO 2.000,00
26/03/2026 26030029
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
LIQUIDADO 1.499,90
26/03/2026 26030029
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
EMPENHADO 1.499,90
26/03/2026 26030028
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
LIQUIDADO 2.502,30
26/03/2026 26030028
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
EMPENHADO 2.502,30
26/03/2026 26030027
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 501,72
26/03/2026 26030027
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
EMPENHADO 501,72
26/03/2026 26030026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
LIQUIDADO 2.502,75
26/03/2026 26030026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
EMPENHADO 2.502,75
26/03/2026 26030025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 1.500,30
26/03/2026 26030025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.500,30
26/03/2026 26030024
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
EMPENHADO 1.216,80
26/03/2026 26030023
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
EMPENHADO 1.779,20
26/03/2026 26030022
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 120,00
26/03/2026 26030022
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 120,00
26/03/2026 26030021
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 80,00
26/03/2026 26030021
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 80,00
26/03/2026 26030020
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 120,00
26/03/2026 26030020
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 120,00
26/03/2026 26030019
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 80,00
26/03/2026 26030019
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 80,00
26/03/2026 26030018
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 80,00
26/03/2026 26030018
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 80,00
26/03/2026 26030017
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 80,00
26/03/2026 26030017
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 80,00
26/03/2026 26030016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 40,00
26/03/2026 26030016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 40,00
26/03/2026 26030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
LIQUIDADO 2.000,00
26/03/2026 26030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
EMPENHADO 2.000,00
26/03/2026 26030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
LIQUIDADO 4.000,00
26/03/2026 26030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
EMPENHADO 4.000,00
26/03/2026 26030013
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
LIQUIDADO 3.000,00
26/03/2026 26030013
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
EMPENHADO 3.000,00
26/03/2026 26030012
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
LIQUIDADO 3.500,00
26/03/2026 26030012
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
EMPENHADO 3.500,00
26/03/2026 26030011
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
LIQUIDADO 3.000,00
26/03/2026 26030011
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
EMPENHADO 3.000,00
26/03/2026 26030010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
LIQUIDADO 2.500,00
26/03/2026 26030010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
EMPENHADO 2.500,00
26/03/2026 26030009
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE ORÓS A CEDRO, COM EQUIPE DO FUTEBOL. A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 740,00
26/03/2026 26030009
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE ORÓS A CEDRO, COM EQUIPE DO FUTEBOL. A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 740,00
26/03/2026 26030008
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE SANTARÉM A IGUATU, COM EQUIPE DO JIU-JITSU. A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 840,00
26/03/2026 26030008
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE SANTARÉM A IGUATU, COM EQUIPE DO JIU-JITSU. A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 840,00
26/03/2026 26030007
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL POLITICAS PÚBLICAS PRIMEIRA INFANCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, A SERVIÇO D [...]
LIQUIDADO 180,00
26/03/2026 26030007
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL POLITICAS PÚBLICAS PRIMEIRA INFANCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, A SERVIÇO D [...]
EMPENHADO 180,00
26/03/2026 26030006
MARIA GESSIVANIA FREIRES VTAL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DE AULA DO ANEXO CEI MARIA AURILA - VILA SÃO PEDRO - BARRAGEM, JUNTO AO FUNDEB.
LIQUIDADO 1.530,00
26/03/2026 26030006
MARIA GESSIVANIA FREIRES VTAL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DE AULA DO ANEXO CEI MARIA AURILA - VILA SÃO PEDRO - BARRAGEM, JUNTO AO FUNDEB.
EMPENHADO 1.530,00
26/03/2026 26030005
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, A [...]
LIQUIDADO 120,00
26/03/2026 26030005
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, A [...]
EMPENHADO 120,00
26/03/2026 26030004
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO D [...]
LIQUIDADO 180,00
26/03/2026 26030004
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO D [...]
EMPENHADO 180,00
26/03/2026 26030003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 900,00
26/03/2026 26030003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
EMPENHADO 900,00
26/03/2026 26030002
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
LIQUIDADO 900,00
26/03/2026 26030002
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
EMPENHADO 900,00
26/03/2026 26030001
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇAO PIBLICA , ENVOLVENDO OBRAS/SERVIÇOS E AQUISIÇOES [...]
LIQUIDADO 9.000,00
26/03/2026 26030001
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇAO PIBLICA , ENVOLVENDO OBRAS/SERVIÇOS E AQUISIÇOES [...]
EMPENHADO 9.000,00
26/03/2026 25030001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
LIQUIDADO 583,00

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