| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
28010001
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
23010001
ROBERIO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, NO EVENTO DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVEN [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 28/01/2026 |
21010003
MARINEIDE FEITOSA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, ENTREGA DAS VIATURAS MARIA DA PENHA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA POLÍTICAS PARA A MULHER.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/01/2026 |
09010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
176,86 |
|
| 28/01/2026 |
09010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
176,86 |
|
| 28/01/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010328
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
23.059,55 |
|
| 28/01/2026 |
02010091
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010049
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010048
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010047
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
15.841,85 |
|
| 28/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
PAGO |
115,31 |
|
| 27/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
LIQUIDADO |
115,31 |
|
| 27/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
EMPENHADO |
1.598,07 |
|
| 27/01/2026 |
27010010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO 02003082720228060135.
|
PAGO |
2.338,06 |
|
| 27/01/2026 |
27010010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO 02003082720228060135.
|
LIQUIDADO |
2.338,06 |
|
| 27/01/2026 |
27010010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO 02003082720228060135.
|
EMPENHADO |
2.338,06 |
|
| 27/01/2026 |
27010009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BOLQUEIO JUDICIAL PROCESSO 02003082720228060135
|
PAGO |
53,33 |
|
| 27/01/2026 |
27010009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BOLQUEIO JUDICIAL PROCESSO 02003082720228060135
|
LIQUIDADO |
53,33 |
|
| 27/01/2026 |
27010009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BOLQUEIO JUDICIAL PROCESSO 02003082720228060135
|
EMPENHADO |
53,33 |
|
| 27/01/2026 |
27010008
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0002999-42.2015.8.06.0135 E ROPV Nº15088530
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010008
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0002999-42.2015.8.06.0135 E ROPV Nº15088530
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0003079-40.2014.8.06.0135 E ROPV Nº15088521
|
LIQUIDADO |
1.336,50 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0003079-40.2014.8.06.0135 E ROPV Nº15088521
|
EMPENHADO |
1.336,50 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
6.120,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
101.385,59 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 27/01/2026 |
16010001
ROBERIO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA ADIEL FELIPE, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORPOS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 27/01/2026 |
15010008
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.343,00 |
|
| 27/01/2026 |
15010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
PAGO |
4.493,95 |
|
| 27/01/2026 |
15010002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
|
PAGO |
3.008,50 |
|
| 27/01/2026 |
13010001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.436,00 |
|
| 27/01/2026 |
12010004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO POR-DO-SOL EM ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 27/01/2026 |
12010003
ADIEL FELIPE OLIVIERA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORÓS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 27/01/2026 |
09010002
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA BOTA PRA MOER QUE SE APRESENTOU NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE GUASSUSSÊ, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 27/01/2026 |
07010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
07010004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
07010002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.
|
PAGO |
1.595,92 |
|
| 27/01/2026 |
02010409
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE OUVIDORIA /ESIC, VISANDO PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010409
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE OUVIDORIA /ESIC, VISANDO PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010408
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NO LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÃO BO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ATRICON, CONFORME LEI DE R [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|