| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
02010025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.957,21 |
|
| 20/04/2026 |
02010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
319.213,26 |
|
| 20/04/2026 |
02010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
319.213,26 |
|
| 17/04/2026 |
18020008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
21.674,93 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040010
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE Á R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040010
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE Á R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE Á R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE Á R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040008
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 09 (NOVE) SALAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
395.264,49 |
|
| 17/04/2026 |
17040008
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 09 (NOVE) SALAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
EMPENHADO |
395.264,49 |
|
| 17/04/2026 |
17040007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040006
EDINALDO CAETANO SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 18, 19 E 21 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A O DEMUTRAN
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040005
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO MANAD DOS EXERCICIOS FINANCEIRO 2021 E 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040004
ROBERIO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21, DE ABRIL DE 2026, NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040003
SUANY RODRIGUES DE CASTRO NUNES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO PAGODÃO 26, NO EVENTO POR DO SOL DE ORÓS EDIÇÃO ESPECIAL, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUN [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040002
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS EDIÇÃO ESPECIAL NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026 ÀS MAR [...]
|
EMPENHADO |
1.325,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS CONSISTIRAM EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIAS, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGUR [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 17/04/2026 |
17030004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
23.631,05 |
|
| 17/04/2026 |
16040022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
15.996,64 |
|
| 17/04/2026 |
16040004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
99,67 |
|
| 17/04/2026 |
16040003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.552,17 |
|
| 17/04/2026 |
11030004
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.153,30 |
|
| 17/04/2026 |
08040017
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA S/PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DAS OFICINAS P/ A IMPLANTAÇAO DO IMPLANTE SUBDERMICO DE ETONOGESTREL NA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/04/2026 |
08040016
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X JAGUARETAMA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
215,00 |
|
| 17/04/2026 |
07040015
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA C/PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DAS OFICINAS P/ A IMPLANTAÇAO DO IMPLANTE SUBDERMICO DE ETONOGESTREL NA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/04/2026 |
06040009
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - DCA, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE, BUSCANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS E [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030213
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030212
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030211
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030210
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PEDRA TOSCA DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
174,72 |
|
| 17/04/2026 |
02030090
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
174,72 |
|
| 17/04/2026 |
02020212
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020211
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020210
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020209
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020208
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020207
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020206
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020205
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020204
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020203
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020202
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020201
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020191
ISABEL XAVIER ALVES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020100
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
480,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010361
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENT [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010171
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
30.366,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010167
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
41.695,16 |
|
| 17/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/04/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 17/04/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 17/04/2026 |
01040135
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIO DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA PARA PREENCHIMENTO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO - RAG DO EXERCICIO DE 2025, NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040134
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA ELABORAÇÃO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO RELATORIO COMPROVANDO O EXERCICIO DA PLENA COMPETENCIA TRIBUTARIA NO ANO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 11 D [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|