lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 154.407.772,78
Total liquidado R$ 96.865.875,95
Total pago R$ 83.994.683,10
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 20533 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 11/09/2026 - 10:50:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/04/2026 02010025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 4.957,21
20/04/2026 02010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 319.213,26
20/04/2026 02010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 319.213,26
17/04/2026 18020008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 21.674,93
17/04/2026 17040012
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
LIQUIDADO 1.200,00
17/04/2026 17040012
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
EMPENHADO 1.200,00
17/04/2026 17040011
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
LIQUIDADO 250,00
17/04/2026 17040011
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
EMPENHADO 250,00
17/04/2026 17040010
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE Á R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
LIQUIDADO 540,00
17/04/2026 17040010
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE Á R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
EMPENHADO 540,00
17/04/2026 17040009
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE Á R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
LIQUIDADO 120,00
17/04/2026 17040009
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE Á R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
EMPENHADO 120,00
17/04/2026 17040008
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 09 (NOVE) SALAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
LIQUIDADO 395.264,49
17/04/2026 17040008
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 09 (NOVE) SALAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
EMPENHADO 395.264,49
17/04/2026 17040007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
LIQUIDADO 180,00
17/04/2026 17040007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
EMPENHADO 180,00
17/04/2026 17040006
EDINALDO CAETANO SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 18, 19 E 21 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A O DEMUTRAN
EMPENHADO 1.230,00
17/04/2026 17040005
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO MANAD DOS EXERCICIOS FINANCEIRO 2021 E 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
EMPENHADO 4.000,00
17/04/2026 17040004
ROBERIO COSTA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21, DE ABRIL DE 2026, NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
EMPENHADO 1.420,00
17/04/2026 17040003
SUANY RODRIGUES DE CASTRO NUNES
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO PAGODÃO 26, NO EVENTO POR DO SOL DE ORÓS EDIÇÃO ESPECIAL, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUN [...]
EMPENHADO 2.110,00
17/04/2026 17040002
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS EDIÇÃO ESPECIAL NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026 ÀS MAR [...]
EMPENHADO 1.325,00
17/04/2026 17040001
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS CONSISTIRAM EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIAS, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGUR [...]
EMPENHADO 845,00
17/04/2026 17030004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 23.631,05
17/04/2026 16040022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 15.996,64
17/04/2026 16040004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 99,67
17/04/2026 16040003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 1.552,17
17/04/2026 11030004
JOSE LUAN ANDRADE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
PAGO 1.153,30
17/04/2026 08040017
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA S/PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DAS OFICINAS P/ A IMPLANTAÇAO DO IMPLANTE SUBDERMICO DE ETONOGESTREL NA [...]
PAGO 250,00
17/04/2026 08040016
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X JAGUARETAMA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAGO 215,00
17/04/2026 07040015
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA C/PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CICLO DAS OFICINAS P/ A IMPLANTAÇAO DO IMPLANTE SUBDERMICO DE ETONOGESTREL NA [...]
PAGO 400,00
17/04/2026 06040009
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - DCA, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE, BUSCANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS E [...]
PAGO 9.000,00
17/04/2026 02030213
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 275,00
17/04/2026 02030212
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 980,00
17/04/2026 02030211
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 1.012,00
17/04/2026 02030210
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PEDRA TOSCA DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 760,00
17/04/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 174,72
17/04/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 174,72
17/04/2026 02020212
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.450,00
17/04/2026 02020211
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.150,00
17/04/2026 02020210
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.265,00
17/04/2026 02020209
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.130,00
17/04/2026 02020208
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 2.300,00
17/04/2026 02020207
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.900,00
17/04/2026 02020206
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 800,00
17/04/2026 02020205
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 700,00
17/04/2026 02020204
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 2.800,00
17/04/2026 02020203
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.100,00
17/04/2026 02020202
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 2.200,00
17/04/2026 02020201
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 3.800,00
17/04/2026 02020191
ISABEL XAVIER ALVES
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.270,00
17/04/2026 02020100
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAGO 480,00
17/04/2026 02010361
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENT [...]
PAGO 10.000,00
17/04/2026 02010171
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 30.366,00
17/04/2026 02010167
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 41.695,16
17/04/2026 02010036
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
17/04/2026 02010036
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
17/04/2026 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 39,24
17/04/2026 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 39,24
17/04/2026 01040135
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIO DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA PARA PREENCHIMENTO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO - RAG DO EXERCICIO DE 2025, NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO [...]
PAGO 2.000,00
17/04/2026 01040134
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA ELABORAÇÃO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO RELATORIO COMPROVANDO O EXERCICIO DA PLENA COMPETENCIA TRIBUTARIA NO ANO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 11 D [...]
PAGO 1.300,00

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