lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Orós

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 103.838.387,26

Total liquidado

R$ 58.425.425,24

Total pago

R$ 49.709.992,74

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13573 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/07/2026 - 10:22:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/03/2026 09030013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
PAGO 180,00
13/03/2026 09030008
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
PAGO 567,97
13/03/2026 09030007
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
PAGO 1.950,73
13/03/2026 09030006
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
PAGO 21.093,05
13/03/2026 09020023
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
PAGO 1.193,50
13/03/2026 02030243
GOTT SERVICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 19.02.0001, PARA CORREÇÃO DE ITENS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
PAGO 35.000,00
13/03/2026 02030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.100,00
13/03/2026 02030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.998,75
13/03/2026 02020176
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 876,00
13/03/2026 02020175
MARIA AURISETE A. FERREIRA
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
PAGO 737,00
13/03/2026 02020174
MARIA AURISETE A. FERREIRA
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO A MULHER.
PAGO 1.070,00
13/03/2026 02020106
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02020105
DEYSE BENTO VALENTIM
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 190,00
13/03/2026 02020098
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 474,00
13/03/2026 02020096
MARLI DE FATIMA MENDES
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 316,00
13/03/2026 02020095
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02020092
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02020088
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UBS DO DESTRITO DE PALESTINA.
PAGO 607,00
13/03/2026 02020087
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 127,00
13/03/2026 02020086
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
PAGO 103,76
13/03/2026 02020085
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 193,50
13/03/2026 02010440
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
13/03/2026 02010440
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
13/03/2026 02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 33.879,33
13/03/2026 02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 12.377,01
13/03/2026 02010375
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
13/03/2026 02010375
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
13/03/2026 02010373
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,08
13/03/2026 02010373
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,08
13/03/2026 02010362
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 1.000,00
13/03/2026 02010362
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 1.000,00
13/03/2026 02010304
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
PAGO 14.784,26
13/03/2026 02010261
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
PAGO 1.610,73
13/03/2026 02010260
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
PAGO 7.425,00
13/03/2026 02010257
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010256
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010255
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010253
JOSEFA DIAS TOMAZ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010251
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010250
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
PAGO 1.821,00
13/03/2026 02010246
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010245
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010244
DEYSE BENTO VALENTIM
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010243
AERSON RODRIGUES DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 176,00
13/03/2026 02010241
AERSON RODRIGUES DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010240
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 324.084,01
13/03/2026 02010239
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 171.019,02
13/03/2026 02010237
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010234
MARLI DE FATIMA MENDES
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
13/03/2026 02010194
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 202,50
13/03/2026 02010193
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 193,50
13/03/2026 02010192
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 202,50
13/03/2026 02010190
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 193,50
13/03/2026 02010189
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 148,50
13/03/2026 02010187
JOSEFA DIAS TOMAZ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 193,50
13/03/2026 02010164
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 1.502,00
13/03/2026 02010163
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 939,00
13/03/2026 02010162
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 346,00
13/03/2026 02010161
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 224,00
13/03/2026 02010160
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 609,00

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