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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 8431 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/11/2025 - 16:51:23
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/10/2025 EMPENHO: 07100017
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
850,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100071
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.100,00
24/10/2025 EMPENHO: 03090038
747.XXX.XXX-49
LEITISON NEVES RIBEIRO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
930,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100079
053.XXX.XXX-02
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
430,00
24/10/2025 EMPENHO: 06100022
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
800,00
24/10/2025 EMPENHO: 02010135
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
130,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100099
929.XXX.XXX-68
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
466,00
24/10/2025 EMPENHO: 03090043
011.XXX.XXX-23
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2.640,00
24/10/2025 EMPENHO: 03090041
129.XXX.XXX-30
DAMIAO PINHEIRO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.440,00
24/10/2025 EMPENHO: 17100003
273.XXX.XXX-52
RAIMUNDO NORTE DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIO DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO AO FUNDEB
450,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100100
067.XXX.XXX-12
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CIA FLAWSS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
530,00
24/10/2025 EMPENHO: 19090008
39.914.310/0001-57
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRET [...]
2.500,00
24/10/2025 EMPENHO: 24100002
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
243,90
24/10/2025 EMPENHO: 13100013
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
120,00
24/10/2025 EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
26,16
24/10/2025 EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,08
24/10/2025 EMPENHO: 01100082
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,08
24/10/2025 EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,08
24/10/2025 EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
24/10/2025 EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
24/10/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
32,41
24/10/2025 EMPENHO: 02010346
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
2.942,80
24/10/2025 EMPENHO: 01100019
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
10.000,00
24/10/2025 EMPENHO: 14100013
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, CONFORME MAPP 2621.
22.668,64
24/10/2025 EMPENHO: 14100014
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, CONFORME MAPP 2621.
50.000,00
23/10/2025 EMPENHO: 23100001
06.015.755/0001-46
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
5.053,34
23/10/2025 EMPENHO: 23100002
06.015.755/0001-46
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3.510,00
23/10/2025 EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,08
23/10/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,47
22/10/2025 EMPENHO: 09100004
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
3.532,00

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