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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2614 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
4.200,00 10.800,00 10.800,00
EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3.500,00 260,00 260,00
EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
4.300,00 30,00 30,00
EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 130,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
260,00 260,00 260,00
EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL.
260,00 260,00 260,00
EMPENHO: 14010015 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
21.260,34 0,00 0,00
EMPENHO: 14010014 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
686,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
51.961,00 37.248,00 37.248,00
EMPENHO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
4.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.
4.000,20 0,00 0,00
EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.350,00 37.248,00 37.248,00
EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30,00 30,00 30,00
EMPENHO: 14010017 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
1.452,19 0,00 0,00
EMPENHO: 14010016 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
17.729,02 0,00 0,00
EMPENHO: 14010012 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
64.691,04 0,00 0,00
EMPENHO: 14010011 - DATA: 14/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
1.353,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010009 - DATA: 13/01/2025
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
249,90 249,90 249,90
EMPENHO: 13010051 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - COMPLEMENTA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE OBRAS.
500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010029 - DATA: 13/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EM QUANTO A SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
1.389,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010048 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA-PRESTADORES
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
SALARIO MATERNIDADE
1.306,10 0,00 0,00
EMPENHO: 13010028 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
24.498,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010027 - DATA: 13/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
480,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010053 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
1.330,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010052 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
6.354,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010007 - DATA: 13/01/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
14.400,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO: 13010006 - DATA: 13/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA M,UNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.350,00 3.350,00 3.350,00
EMPENHO: 13010026 - DATA: 13/01/2025
JOSE TIMOTEO DA SILVA
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL.
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010025 - DATA: 13/01/2025
MARCOS PATRICIO DA SILVA
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
2.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010024 - DATA: 13/01/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
900,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13010023 - DATA: 13/01/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
900,00 0,00 0,00

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