lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22914 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/11/2025 - 14:00:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/05/2025 02010133
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 50,76
22/05/2025 02010133
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 50,76
22/05/2025 02010030
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
PAGO 358,74
22/05/2025 02010030
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
LIQUIDADO 358,74
22/05/2025 02010027
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
LIQUIDADO 1.100,00
22/05/2025 02010026
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
LIQUIDADO 1.100,00
22/05/2025 02010023
FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
LIQUIDADO 1.700,00
22/05/2025 02010022
JULIANA MOURA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
LIQUIDADO 1.700,00
22/05/2025 02010019
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 2.172,00
22/05/2025 02010019
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 2.172,00
22/05/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
22/05/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
22/05/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 29,67
22/05/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 29,67
22/05/2025 01050012
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
LIQUIDADO 1.155,00
22/05/2025 01040181
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.200,00
22/05/2025 01040165
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 900,00
22/05/2025 01040164
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 600,00
22/05/2025 01040163
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 450,00
22/05/2025 01040162
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 400,00
22/05/2025 01040147
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 2.100,00
22/05/2025 01040146
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.000,00
22/05/2025 01040145
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.000,00
22/05/2025 01040144
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.500,00
22/05/2025 01040143
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 2.000,00
22/05/2025 01040142
GILDEVAN DE LIMA SILVA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.000,00
22/05/2025 01040141
GILDEVAN DE LIMA SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.500,00
22/05/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
22/05/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
22/05/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
22/05/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
21/05/2025 21050012
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
LIQUIDADO 2.145,00
21/05/2025 21050012
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
EMPENHADO 2.145,00
21/05/2025 21050011
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
LIQUIDADO 2.440,00
21/05/2025 21050011
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
EMPENHADO 2.440,00
21/05/2025 21050010
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATEROAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
LIQUIDADO 4.000,01
21/05/2025 21050010
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATEROAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
EMPENHADO 4.000,01
21/05/2025 21050009
PORFIRIO VIANA RODRIGUES JUNIOR

CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIA PARA FORTALEZA DE R$ 120,00, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO - ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL.
LIQUIDADO 120,00
21/05/2025 21050009
PORFIRIO VIANA RODRIGUES JUNIOR

CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIA PARA FORTALEZA DE R$ 120,00, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO - ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL.
EMPENHADO 120,00
21/05/2025 21050008
PORFIRIO VIANA RODRIGUES JUNIOR

CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIA PARA FORTALEZA, COM PERNOITE DE R$ 180,00, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO - ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL.
LIQUIDADO 180,00
21/05/2025 21050008
PORFIRIO VIANA RODRIGUES JUNIOR

CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIA PARA FORTALEZA, COM PERNOITE DE R$ 180,00, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO - ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL.
EMPENHADO 180,00
21/05/2025 21050007
ANDERSON CANDIDO VIEIRA

CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIA PARA FORTALEZA, DE R$ 250,00, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO - ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL.
LIQUIDADO 250,00
21/05/2025 21050007
ANDERSON CANDIDO VIEIRA

CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIA PARA FORTALEZA, DE R$ 250,00, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO - ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL.
EMPENHADO 250,00
21/05/2025 21050006
ANDERSON CANDIDO VIEIRA

CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIA PARA FORTALEZA, COM PERNOITE DE R$ 400,00, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO - ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL [...]
LIQUIDADO 400,00
21/05/2025 21050006
ANDERSON CANDIDO VIEIRA

CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIA PARA FORTALEZA, COM PERNOITE DE R$ 400,00, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO - ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL [...]
EMPENHADO 400,00
21/05/2025 21050005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 120,00
21/05/2025 21050005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 120,00
21/05/2025 21050004
DIEGO DUARTE BARBOSA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA IGUATU, PARTICIPAÇÃO DO PV SIMPOSIO DE TRANSITO DE IGUATU, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 80,00
21/05/2025 21050004
DIEGO DUARTE BARBOSA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA IGUATU, PARTICIPAÇÃO DO PV SIMPOSIO DE TRANSITO DE IGUATU, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
EMPENHADO 80,00
21/05/2025 21050003
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA IGUATU, PARTICIPAÇÃO DO PV SIMPOSIO DE TRANSITO DE IGUATU, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 80,00
21/05/2025 21050003
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA IGUATU, PARTICIPAÇÃO DO PV SIMPOSIO DE TRANSITO DE IGUATU, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
EMPENHADO 80,00
21/05/2025 21050001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
LIQUIDADO 1.580,00
21/05/2025 21050001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
EMPENHADO 1.580,00
21/05/2025 20050004
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
PAGO 1.773,16
21/05/2025 20050003
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGO 1.693,60
21/05/2025 20050002
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADFO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGO 2.686,05
21/05/2025 16050023
JOSÉ HEZIO DE OLIVEIRA BARROS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
LIQUIDADO 858,00
21/05/2025 16050022
EDICELIA BARBOSA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
LIQUIDADO 1.676,25
21/05/2025 16050022
EDICELIA BARBOSA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
LIQUIDADO 409,60
21/05/2025 16050017
MARIA ELIANE DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
LIQUIDADO 1.086,80

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024