lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 103.838.387,26

Total liquidado

R$ 58.425.425,24

Total pago

R$ 49.709.992,74

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13573 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/07/2026 - 10:22:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/01/2026 30010014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
LIQUIDADO 330.226,32
30/01/2026 30010014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
EMPENHADO 330.226,32
30/01/2026 30010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA [...]
PAGO 1.194,82
30/01/2026 30010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA [...]
LIQUIDADO 1.194,82
30/01/2026 30010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA [...]
EMPENHADO 1.194,82
30/01/2026 30010012
F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO A PROGRAMAÇAO ORGAMENTARIA PARA O EXERCIC [...]
EMPENHADO 3.300,00
30/01/2026 30010011
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO CDP-CADASTRO DA DIVIDA PÚBLICA NO SADIPEM - SISTEMA DE ANÁLISE DA DIVIDA PUBLICA, OPERAÇÕES DE [...]
EMPENHADO 9.500,00
30/01/2026 30010010
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 3.780,00
30/01/2026 30010010
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 3.780,00
30/01/2026 30010010
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 3.780,00
30/01/2026 30010009
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 7.903,90
30/01/2026 30010009
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 7.903,90
30/01/2026 30010009
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 7.903,90
30/01/2026 30010008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
EMPENHADO 7.260,00
30/01/2026 30010007
CLAUDIO MIGUEL DE CASTRO FILHO
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 1.621,00
30/01/2026 30010007
CLAUDIO MIGUEL DE CASTRO FILHO
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EMPENHADO 1.621,00
30/01/2026 30010006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 620,70
30/01/2026 30010006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 620,70
30/01/2026 30010005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 3.450,00
30/01/2026 30010005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EMPENHADO 3.450,00
30/01/2026 30010004
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA ARMAZENAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 430,00
30/01/2026 30010004
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA ARMAZENAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADO 430,00
30/01/2026 30010003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ORÓS.
LIQUIDADO 564,70
30/01/2026 30010003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ORÓS.
EMPENHADO 564,70
30/01/2026 30010002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 2.510,80
30/01/2026 30010002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EMPENHADO 2.510,80
30/01/2026 30010001
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LIQUIDADO 1.483,30
30/01/2026 30010001
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMPENHADO 1.483,30
30/01/2026 19010005
CLEOMAR COLARES DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 3.000,00
30/01/2026 12010020
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
PAGO 249,90
30/01/2026 09010012
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
LIQUIDADO 159.412,15
30/01/2026 02010455
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 26.777,07
30/01/2026 02010454
FRANCISCA HELENA NOGUEIRA BATISTA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE JAZIGO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 3.700,00
30/01/2026 02010453
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
LIQUIDADO 1.100,00
30/01/2026 02010452
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 2.268,00
30/01/2026 02010451
DAMIAO PINHEIRO
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTALÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS. NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
LIQUIDADO 1.120,00
30/01/2026 02010448
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
LIQUIDADO 1.088,00
30/01/2026 02010441
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 380,00
30/01/2026 02010439
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.250,00
30/01/2026 02010438
MARIA ELENILDA LIRA
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 881,00
30/01/2026 02010437
MARIA ELENILDA LIRA
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.150,00
30/01/2026 02010435
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 4.000,00
30/01/2026 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PISO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 1.452,19
30/01/2026 02010433
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 158,32
30/01/2026 02010433
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 158,32
30/01/2026 02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 34.454,33
30/01/2026 02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 34.454,33
30/01/2026 02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 12.377,01
30/01/2026 02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 12.377,01
30/01/2026 02010427
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 1.180,00
30/01/2026 02010426
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.300,00
30/01/2026 02010425
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 2.000,00
30/01/2026 02010424
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 2.200,00
30/01/2026 02010423
LEITISON NEVES RIBEIRO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.110,00
30/01/2026 02010422
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 2.140,00
30/01/2026 02010421
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.200,00
30/01/2026 02010420
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 2.000,00
30/01/2026 02010419
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 2.050,00
30/01/2026 02010418
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.100,00
30/01/2026 02010417
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.430,00

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