Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 20/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010240
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 20010003
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONSUMO DE AGUA PELA CASA DE APOIO
                                         | 
                                        151,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010342
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010341
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        82,77 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                             00.360.305/0568-35 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010029
                                             
                                             00.394.460/0001-41 
                                            MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
                                         | 
                                        4.541,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010030
                                             
                                             00.394.460/0001-41 
                                            MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
                                         | 
                                        327,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 09010002
                                             
                                             218.XXX.XXX-91 
                                            ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
                                         | 
                                        180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 13010002
                                             
                                             291.XXX.XXX-03 
                                            ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010001
                                             
                                             291.XXX.XXX-03 
                                            ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             291.XXX.XXX-03 
                                            ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010001
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO   , TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 09010001
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
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                                        EMPENHO: 10010002
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
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                                        EMPENHO: 13010001
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 14010001
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 15010004
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010033
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 07010004
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010088
                                             
                                             462.XXX.XXX-04 
                                            LINDOMAR CUSTODIO DIAS
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
                                         | 
                                        6.250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010240
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010321
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010137
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        72,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010004
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010341
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        97,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                             00.360.305/0568-35 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010001
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |