Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 24010011
                                             
                                             32.569.365/0001-28 
                                            FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                         | 
                                        1.212,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 20010004
                                             
                                             492.XXX.XXX-87 
                                            WILSON CANDIDO BRAGA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA  DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
                                         | 
                                        4.610,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010001
                                             
                                             073.XXX.XXX-46 
                                            ALEXANDRE LIMA BARROSO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O SEGUNDO DIA DE JORNADA EDUCACIONAL.
                                         | 
                                        3.915,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 23010001
                                             
                                             429.XXX.XXX-00 
                                            IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
                                         | 
                                        1.580,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 23010002
                                             
                                             020.XXX.XXX-90 
                                            PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA  DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
                                         | 
                                        1.055,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 23010003
                                             
                                             462.XXX.XXX-00 
                                            MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
                                         | 
                                        3.915,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010137
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        122,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 14010005
                                             
                                             30.607.801/0001-80 
                                            AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
                                         | 
                                        37.248,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 24010010
                                             
                                             32.569.365/0001-28 
                                            FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
                                         | 
                                        2.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 24010013
                                             
                                             32.569.365/0001-28 
                                            FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
                                         | 
                                        230,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010269
                                             
                                             13.044.206/0001-65 
                                            CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE  ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO  CONTRATO DA GESTÃO DO  [...]
                                         | 
                                        54.553,67 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010270
                                             
                                             32.192.760/0001-34 
                                            CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE  ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR  SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
                                         | 
                                        30.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010019
                                             
                                             043.XXX.XXX-04 
                                            JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 24010005
                                             
                                             303.XXX.XXX-23 
                                            EVERTON FERREIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025-REGIAO SUL
                                         | 
                                        125,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010010
                                             
                                             303.XXX.XXX-23 
                                            EVERTON FERREIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 250,00 CASA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025
                                         | 
                                        500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010011
                                             
                                             218.XXX.XXX-91 
                                            ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIOAPRECE NOVOS GESTORES 2,025
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010012
                                             
                                             013.XXX.XXX-19 
                                            NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 24010008
                                             
                                             013.XXX.XXX-19 
                                            NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 , PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025 - REGIAO SUL
                                         | 
                                        90,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010005
                                             
                                             642.XXX.XXX-68 
                                            ERENISA PEREIRA MONTEIRO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            DIARIAS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES DESTA SECRETARIA
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010008
                                             
                                             743.XXX.XXX-30 
                                            GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 200,00 PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 28010014
                                             
                                             021.XXX.XXX-00 
                                            SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010021
                                             
                                             013.XXX.XXX-89 
                                            PAULA DA SILVA RODRIGUES
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
                                         | 
                                        500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010022
                                             
                                             006.XXX.XXX-63 
                                            MATHEUS DE MATTOS BATISTA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO  DA SECRETARIA DA OBRAS
                                         | 
                                        500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 28010013
                                             
                                             037.XXX.XXX-07 
                                            RADAN RANIERE DE LIMA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
                                         | 
                                        300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 28010011
                                             
                                             40.497.852/0003-12 
                                            NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                        514,84 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 28010001
                                             
                                             03.941.821/0007-06 
                                            MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
                                         | 
                                        150,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010240
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 28010012
                                             
                                             40.497.852/0003-12 
                                            NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                        150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |