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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 8431 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/11/2025 - 16:51:23
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/10/2025 EMPENHO: 28100012
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
40,00
31/10/2025 EMPENHO: 29100016
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SER [...]
1.200,00
31/10/2025 EMPENHO: 30100001
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
800,00
31/10/2025 EMPENHO: 24100009
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
31/10/2025 EMPENHO: 28100017
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
31/10/2025 EMPENHO: 24100010
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
31/10/2025 EMPENHO: 24100011
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
31/10/2025 EMPENHO: 24100012
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA CEDRO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
31/10/2025 EMPENHO: 29100019
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
31/10/2025 EMPENHO: 29100020
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
31/10/2025 EMPENHO: 23100020
737.XXX.XXX-49
JOSE EUDIMAR DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
40,00
31/10/2025 EMPENHO: 15100016
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
2.499,00
31/10/2025 EMPENHO: 15100015
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
1.000,80
31/10/2025 EMPENHO: 15100017
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.000,00
31/10/2025 EMPENHO: 15100014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
999,00
31/10/2025 EMPENHO: 29100014
30.261.270/0002-06
F. DUTRA PEREIRA EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
4.715,16
31/10/2025 EMPENHO: 16100028
719.XXX.XXX-00
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
985,00
31/10/2025 EMPENHO: 23100015
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
4.000,00
31/10/2025 EMPENHO: 16100027
837.XXX.XXX-04
JERISMAR RICARTES BENTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
3.492,00
31/10/2025 EMPENHO: 16100030
215.XXX.XXX-34
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
873,00
31/10/2025 EMPENHO: 16100029
215.XXX.XXX-34
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
1.164,00
31/10/2025 EMPENHO: 01070128
012.XXX.XXX-08
JOSE RODRIGUES SOARES
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
700,00
31/10/2025 EMPENHO: 01040072
772.XXX.XXX-68
MARCILIO VILAR SOARES
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
320,00
31/10/2025 EMPENHO: 01100185
906.XXX.XXX-49
LINDIVANDA PIRES LIMA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.432,00
31/10/2025 EMPENHO: 01100184
906.XXX.XXX-49
LINDIVANDA PIRES LIMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.920,00
31/10/2025 EMPENHO: 30100002
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
120,00
31/10/2025 EMPENHO: 28100009
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
120,00
31/10/2025 EMPENHO: 27100003
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
80,00
31/10/2025 EMPENHO: 30100003
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
40,00
31/10/2025 EMPENHO: 01100186
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.600,00

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