Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010014
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 20010005
                                             
                                             291.XXX.XXX-03 
                                            ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS  MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 20010006
                                             
                                             291.XXX.XXX-03 
                                            ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO  DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
                                         | 
                                        100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 17010002
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 20010007
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 16010007
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 21010001
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 17010003
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 23010010
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 24010006
                                             
                                             029.XXX.XXX-98 
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                        30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010354
                                             
                                             462.XXX.XXX-04 
                                            LINDOMAR CUSTODIO DIAS
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
                                         | 
                                        6.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010137
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        115,17 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                             00.360.305/0568-35 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010030
                                             
                                             00.394.460/0001-41 
                                            MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
                                         | 
                                        248,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010030
                                             
                                             00.394.460/0001-41 
                                            MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
                                         | 
                                        248,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010194
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
                                         | 
                                        726,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010345
                                             
                                             378.XXX.XXX-69 
                                            SALATIEL PINHEIRO DANTAS
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN.
                                         | 
                                        1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010344
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010241
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA     FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE     INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
                                         | 
                                        2.425,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 22010002
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
                                         | 
                                        310,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010347
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
                                         | 
                                        2.904,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010349
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
                                         | 
                                        1.568,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010017
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
                                         | 
                                        5.128,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010238
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
                                         | 
                                        96.600,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010360
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
                                         | 
                                        2.168,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010363
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
                                         | 
                                        16.256,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010348
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        73,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010348
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        525,44 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |