Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020051
                                             
                                             16.571.889/0003-69 
                                            JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
                                         | 
                                        1.133,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010006
                                             
                                             11.108.554/0001-23 
                                            ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE  GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, ALUSIVOS DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
                                         | 
                                        5.740,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010005
                                             
                                             11.108.554/0001-23 
                                            ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO  BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO),  INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER  LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
                                         | 
                                        6.550,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020009
                                             
                                             07.135.601/0001-50 
                                            CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            ART REFERENTE A MANUTENCAO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO.
                                         | 
                                        103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                             00.360.305/0568-35 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        73,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010007
                                             
                                             11.108.554/0001-23 
                                            ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO  BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO),  INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER  LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
                                         | 
                                        6.850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020008
                                             
                                             107.XXX.XXX-58 
                                            GERALDO DALRIZON NUNES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020004
                                             
                                             107.XXX.XXX-58 
                                            GERALDO DALRIZON NUNES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                        50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020010
                                             
                                             071.XXX.XXX-42 
                                            MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                        300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020009
                                             
                                             071.XXX.XXX-69 
                                            JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020007
                                             
                                             647.XXX.XXX-53 
                                            FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                        180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010259
                                             
                                             517.XXX.XXX-20 
                                            JOSE DE SOUZA TAVARES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REDES PRA QUADRA OTILIO RUFINO DE LIMA NO IGAROI , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE.
                                         | 
                                        601,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 08010012
                                             
                                             57.338.232/0001-71 
                                            57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALOCAÇÃO DE ARQUIVO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL E LICITATORIA REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                                         | 
                                        4.450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010004
                                             
                                             11.108.554/0001-23 
                                            ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMI [...]
                                         | 
                                        7.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010152
                                             
                                             21.738.439/0001-96 
                                            A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO  ESTES: 1)OLANO MU [...]
                                         | 
                                        1.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 17010006
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
                                         | 
                                        26.481,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010137
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                             00.360.305/0568-35 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        215,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 08010013
                                             
                                             57.338.232/0001-71 
                                            57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMNETO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS, COM EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITO DESTE P [...]
                                         | 
                                        3.040,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020012
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA     FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, C [...]
                                         | 
                                        0,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 31010005
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO  ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
                                         | 
                                        3.721,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 31010007
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL  ,  JUNTO AO FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
                                         | 
                                        1.860,78 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 31010006
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  (COMISSIONADOS).
                                         | 
                                        930,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010017
                                             
                                             037.XXX.XXX-07 
                                            RADAN RANIERE DE LIMA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010043
                                             
                                             891.XXX.XXX-78 
                                            CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
                                         | 
                                        1.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010046
                                             
                                             624.XXX.XXX-02 
                                            CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PEDRIO DO DEMUTRAN.
                                         | 
                                        750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                             00.360.305/0568-35 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        163,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |