Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010348
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        408,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010348
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        153,78 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010365
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
                                         | 
                                        9.905,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        84,92 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                             00.360.305/0568-35 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 23010013
                                             
                                             35.153.086/0001-77 
                                            LUCAS ANDRADE PEREIRA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 21010003
                                             
                                             260.XXX.XXX-72 
                                            ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
                                             
                                            
                                             
                                            CONSSESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL  250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
                                         | 
                                        250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 21010004
                                             
                                             369.XXX.XXX-72 
                                            ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
                                         | 
                                        850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010344
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010361
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
                                         | 
                                        36,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 22010001
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        474,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010137
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010237
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
                                         | 
                                        28,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010239
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
                                         | 
                                        73,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010035
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL  PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        11.674,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010138
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010264
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
                                         | 
                                        2.482,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010342
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010004
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010362
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
                                         | 
                                        520,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010341
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010364
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
                                         | 
                                        1.574,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        113,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010006
                                             
                                             07.682.521/0001-15 
                                            J SIQUEIRA LIMA ME
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
                                         | 
                                        1.575,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 20010001
                                             
                                             32.569.365/0001-28 
                                            FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM
                                         | 
                                        1.648,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010344
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010361
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì  FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì  INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
                                         | 
                                        754,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010321
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010137
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        36,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010237
                                             
                                             13.858.769/0001-97 
                                            7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
                                         | 
                                        604,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |