Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010280
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA (O) DE EDUCACAO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                         7.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010281
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - FME
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS - FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                         7.590,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010049
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
                                         | 
                                         3.018,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010050
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
                                         | 
                                         7.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010068
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
                                         | 
                                         44.386,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010073
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
                                         | 
                                         27.562,58 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010064
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
                                         | 
                                         3.587,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010066
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                         | 
                                         7.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010067
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
                                         | 
                                         62.836,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010060
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA  SECRETARIA DE FINANÇAS.
                                         | 
                                         19.194,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010061
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
                                         | 
                                         21.086,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010063
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - TEMPORARIOS
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS.
                                         | 
                                         1.775,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010047
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
                                         | 
                                         4.674,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010051
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
                                         | 
                                         21.587,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010174
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
                                         | 
                                         9.087,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010285
                                             
                                            ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
                                         | 
                                         14.278,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010286
                                             
                                            ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
                                         | 
                                         4.950,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010043
                                             
                                            CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
                                         | 
                                         1.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010038
                                             
                                            MARIA ELENILDA LIRA
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  Nota Fiscal: 695                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
                                         | 
                                         3.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010161
                                             
                                            IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  Nota Fiscal: 727                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         480,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010185
                                             
                                            MICHAEL SULIVAN DE ABREU
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  Nota Fiscal: 760                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010319
                                             
                                            FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  Nota Fiscal: 1516                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
                                         | 
                                         3.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010158
                                             
                                            IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO  Nota Fiscal: 724                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         550,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010177
                                             
                                            JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO  Nota Fiscal: 752                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         460,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010184
                                             
                                            MICHAEL SULIVAN DE ABREU
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO  Nota Fiscal: 759                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010292
                                             
                                            ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO  Nota Fiscal: 1312                                             
                                            LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
                                         | 
                                         1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010157
                                             
                                            IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 723                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010176
                                             
                                            JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 751                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         655,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010183
                                             
                                            MICHAEL SULIVAN DE ABREU
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 758                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010187
                                             
                                            RISOMAR CUNHA INACIO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 762                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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