Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 06/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010019
                                             
                                            APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                         2.172,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010323
                                             
                                            SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
                                         | 
                                         397,72 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010001
                                             
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO   , TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                         30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010033
                                             
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                         30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010134
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO                                             
                                            CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
                                         | 
                                         5.932,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010035
                                             
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL  PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         11.674,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010355
                                             
                                            RENARA SANTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS  Nota Fiscal: 12                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA RENARA SANTOS, A SE REALIZAR DURANTE O EVENTO FESTIVO DOS FESTEJOS POPULARES DO DISTRITO DA VILA GUASSUSSÊ, A REALIZAR-SE NO DIA 04 JANEIRO [...]
                                         | 
                                         25.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         245,77 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |