Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010303
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010169
                                             
                                            VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 642                                             
                                            PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA ( CAMERAS, GAVADORES, PERIFERICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
                                         | 
                                         3.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 14010001
                                             
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                         30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 14010002
                                             
                                            CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA  PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL.
                                         | 
                                         260,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 14010003
                                             
                                            FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 130,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                         260,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 14010005
                                             
                                            AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 5981                                             
                                            AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
                                         | 
                                         37.248,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010302
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010154
                                             
                                            HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 226891                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA  Ì  PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
                                         | 
                                         1.285,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 13010001
                                             
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                         30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 13010002
                                             
                                            ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         72,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010004
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010034
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010002
                                             
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                         30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010003
                                             
                                            CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA   VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO DA SECRETARIA   MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA   CONSULTA  MÉDICA.
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010001
                                             
                                            DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 1471952                                             
                                            FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A   ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE  DO HOSPITAL   MUNICIPAL DE OROS.
                                         | 
                                         1.193,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 10010008
                                             
                                            JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 646                                             
                                            PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDADOR NAS CALHAS DA COBERTA DA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA.
                                         | 
                                         1.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010305
                                             
                                            SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA  FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO  DE OROS-CE.
                                         | 
                                         10.713,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010207
                                             
                                            MARIA DO SOCORRO MARQUES
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  Nota Fiscal: 873                                             
                                            .LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO Ì  PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
                                         | 
                                         800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010240
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010321
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010137
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         72,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010342
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010341
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         72,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010001
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                         12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010029
                                             
                                            MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO                                             
                                            COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
                                         | 
                                         12.299,41 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010032
                                             
                                            MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO                                             
                                            COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
                                         | 
                                         65,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 09010001
                                             
                                            FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO  PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.
                                         | 
                                         30,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 09010002
                                             
                                            ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
                                         | 
                                         180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 09/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 09010015
                                             
                                            X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS  Nota Fiscal: 647                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì  REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
                                         | 
                                         111.537,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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