lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 4964 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 13:14:17
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/06/2025 EMPENHO: 27060007
FRANCISCA LENILDA VICENTE
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5942
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO OROS JUNINO NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
215,00
30/06/2025 EMPENHO: 27060006
ROBERIO COSTA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5886
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA.
235,00
30/06/2025 EMPENHO: 18060015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 119
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.462,00
30/06/2025 EMPENHO: 16060023
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 030
AQUISIÇAO DE MANILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.088,00
30/06/2025 EMPENHO: 16060028
JOSE LUZILEUDO SOARES.............................
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6286
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREZZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.540,00
30/06/2025 EMPENHO: 16060017
JOYCE TAVARES MATIAS SOARES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ORÓS
1.600,00
30/06/2025 EMPENHO: 16060030
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6088
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.740,00
30/06/2025 EMPENHO: 16060024
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5826
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO (VILA GUASSUSSÊ) NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
973,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 118
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.455,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 117
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.777,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 116
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.681,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 115
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.005,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 114
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.266,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 113
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
987,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060016
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 127
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.845,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 111
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.658,00
30/06/2025 EMPENHO: 10060014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 110
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.233,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060172
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
24.599,27
30/06/2025 EMPENHO: 02060218
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
1.302,18
30/06/2025 EMPENHO: 02060154
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 6100
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2.620,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060209
MARIA ELENILDA LIRA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 6430
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.217,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060170
LEITISON NEVES RIBEIRO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6295
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
850,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060181
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6348
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
430,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060191
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6365
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
325,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060202
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6405
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
310,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060144
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5983
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES.
759,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060145
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5996
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
1.518,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060146
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5999
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
1.518,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060147
VITORIA PEREIRA NUNES
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6002
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REGULAMENTADO PELA TIPIFICAÇAO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS(RESOLUÇAO Nº109/2009) VISA OFERECER PROT [...]
1.518,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060148
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6005
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.
1.518,00

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