lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2026 Foram encontradas 1710 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
03/03/2026 EMPENHO: 03030015
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094849
634,77
03/03/2026 EMPENHO: 03030004
JOSEFA LAURENTINO DANTAS
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
ESTORNO VALOR DAM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DUPLICADO.
100,00
03/03/2026 EMPENHO: 02030041
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 38093
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
110,00
03/03/2026 EMPENHO: 02030089
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 16020004 PARA CORREÇAO DE FONTE REFERENTE , PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 4 NOBREAKS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C [...]
1.840,00
03/03/2026 EMPENHO: 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,08
03/03/2026 EMPENHO: 02010027
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
0,35
02/03/2026 EMPENHO: 02030033
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030034
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030035
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030036
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030037
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
180,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030038
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
180,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030039
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 348
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
1.505,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030027
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3388
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
4.001,10
02/03/2026 EMPENHO: 02030028
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3387
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
2.997,10
02/03/2026 EMPENHO: 02030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3383
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
3.998,75
02/03/2026 EMPENHO: 02030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3384
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
3.100,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3386
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1.798,30
02/03/2026 EMPENHO: 02030016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3385
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
2.800,50
02/03/2026 EMPENHO: 02030239
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3372
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020005 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA.
2.002,10
02/03/2026 EMPENHO: 02030240
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3373
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020004 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO. QUE ORA SE REGULARIZA.
3.001,15
02/03/2026 EMPENHO: 02030021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3381
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
2.208,40
02/03/2026 EMPENHO: 02030002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2336
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
2.500,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3380
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
2.806,70
02/03/2026 EMPENHO: 02030022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
3.298,50
02/03/2026 EMPENHO: 02030020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3377
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
2.301,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 2337
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.500,00
02/03/2026 EMPENHO: 02030001
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 349
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
1.365,00

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