lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7114 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 13:14:17
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 08070014 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
2.993,50 2.993,50 2.993,50
EMPENHO: 08070017 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
1.855,00 1.855,00 1.855,00
EMPENHO: 08070019 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2.745,00 2.745,00 2.745,00
EMPENHO: 08070013 - DATA: 08/07/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
960,00 960,00 960,00
EMPENHO: 08070010 - DATA: 08/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.799,90 1.799,90 0,00
EMPENHO: 08070009 - DATA: 08/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
799,90 799,90 0,00
EMPENHO: 07070011 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
2.001,00 2.001,00 2.001,00
EMPENHO: 07070028 - DATA: 07/07/2025
LEONARDO ALVES DA COSTA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM UMA SALA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
970,00 970,00 970,00
EMPENHO: 07070027 - DATA: 07/07/2025
MOACIR CARLOS SILVA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO NA SALA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
905,00 905,00 905,00
EMPENHO: 07070026 - DATA: 07/07/2025
ALLISSON CAVALCANTE BARBOSA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
950,00 950,00 950,00
EMPENHO: 07070015 - DATA: 07/07/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 07070021 - DATA: 07/07/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
700,00 700,00 700,00
EMPENHO: 07070013 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 07070010 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
1.475,00 1.475,00 1.475,00
EMPENHO: 07070023 - DATA: 07/07/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ELISEU BATISTA.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 07070022 - DATA: 07/07/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO NO DESTRITO DE GUASSUSSE.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 07070012 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.000,60 4.000,60 4.000,60
EMPENHO: 07070009 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.009,60 6.009,60 6.009,60
EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1.599,80 1.599,80 1.599,80
EMPENHO: 07070029 - DATA: 07/07/2025
ELSON DE ARAUJO MEDEIROS
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DO CEI JOSE LIRA.
2.895,00 2.895,00 2.895,00
EMPENHO: 07070025 - DATA: 07/07/2025
JOSE EUDIMAR DA SILVA
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 07070024 - DATA: 07/07/2025
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 07070020 - DATA: 07/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 07070019 - DATA: 07/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 07070018 - DATA: 07/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 07070017 - DATA: 07/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 07070016 - DATA: 07/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 07070017 - DATA: 07/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
160,00 120,00 120,00
EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3.256,20 3.256,20 3.256,20

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