lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7114 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 13:14:17
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5
2.539,62 2.539,62 2.539,62
EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF. 51.
1.680,00 120,00 120,00
EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2025
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
3.400,40 3.400,40 3.400,40
EMPENHO: 08070012 - DATA: 08/07/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL. PRODUÇÃO OE VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE FINANÇAS.
595,00 595,00 595,00
EMPENHO: 08070028 - DATA: 08/07/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
199.688,31 199.688,31 0,00
EMPENHO: 08070022 - DATA: 08/07/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3.500,01 3.500,01 3.500,01
EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2025
CBS ESPORTES LTDA-ME
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
650,00 650,00 650,00
EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
THIAGO BARROS RICARTE
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE DIARIA R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DIA 0 [...]
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
PAULA DA SILVA RODRIGUES
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 08070020 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDER E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO TURISMO E CULTURA.
2.011,25 2.011,25 2.011,25
EMPENHO: 08070011 - DATA: 08/07/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUÇÃO E VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
2.800,00 2.800,00 2.800,00
EMPENHO: 08070016 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 08070030 - DATA: 08/07/2025
MACESO COSTA RODRIGUES
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA IGUATU-CE, NO VALOR DE R$ 40,00, PARA BUSCAR DE PEÇAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
40,00 40,00 40,00
EMPENHO: 08070029 - DATA: 08/07/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 120,00, COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA TRASNPORTAR SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PAULA DA SILVA RODRIGUES PARA COMPARECIMENTO DE [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 08070027 - DATA: 08/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00 40,00 40,00
EMPENHO: 08070026 - DATA: 08/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 08070025 - DATA: 08/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00 40,00 40,00
EMPENHO: 08070024 - DATA: 08/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFROME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 0800016-2022.8.06.0135.
4.217,39 3.146,12 3.146,12
EMPENHO: 08070023 - DATA: 08/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 ANEXO.
847,65 847,65 847,65
EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF. Nº 50.
1.680,00 120,00 120,00
EMPENHO: 08070021 - DATA: 08/07/2025
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00, PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS - ATENÇAO DESDE O PRIMEIRO CU [...]
40,00 40,00 40,00
EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
MUB GLASS-LTDA
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
3.136,35 3.136,35 3.136,35
EMPENHO: 08070015 - DATA: 08/07/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
2.943,50 2.943,50 2.943,50

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