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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7114 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 13:14:17
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 18070008 - DATA: 18/07/2025
MARIA ELENILDA LIRA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.043,00 2.043,00 2.043,00
EMPENHO: 18070120 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
9.950,14 0,00 0,00
EMPENHO: 18070108 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
6.088,07 0,00 0,00
EMPENHO: 18070109 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
1.677,61 0,00 0,00
EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
13.839,50 13.839,50 13.839,50
EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUIMICOS, ATRAÇÕES [...]
13.839,50 0,00 0,00
EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
6.750,00 6.750,00 6.750,00
EMPENHO: 18070083 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
1.311,17 0,00 0,00
EMPENHO: 18070103 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
229.458,45 0,00 0,00
EMPENHO: 18070086 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
29.441,57 0,00 0,00
EMPENHO: 18070092 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
9.798,00 0,00 0,00
EMPENHO: 18070088 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
48.789,90 0,00 0,00
EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
12.112,36 12.112,36 12.112,36
EMPENHO: 18070093 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
8.668,48 0,00 0,00
EMPENHO: 18070100 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
2.032,44 0,00 0,00
EMPENHO: 18070097 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
1.381,50 0,00 0,00
EMPENHO: 18070094 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
2.049,56 0,00 0,00
EMPENHO: 18070106 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
836,19 0,00 0,00
EMPENHO: 18070110 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
2.361,26 0,00 0,00
EMPENHO: 18070009 - DATA: 18/07/2025
MARIA ELENILDA LIRA
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.579,00 1.579,00 1.579,00
EMPENHO: 18070007 - DATA: 18/07/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 1º (PREIMEIRO) SEMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
6.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 18070111 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
9.888,74 0,00 0,00
EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
2.175,00 2.175,00 2.175,00
EMPENHO: 17070018 - DATA: 17/07/2025
KAIO AUGUSTO DA SILVA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESSE MUNI [...]
315,00 315,00 315,00
EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
3.383,00 3.383,00 3.383,00
EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
556,00 556,00 556,00
EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
5.000,00 5.000,00 5.000,00

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