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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 4645 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/07/2025 - 14:27:17
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 31010023 - DATA: 31/01/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 6º(SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO: 31010055 - DATA: 31/01/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
834,90 0,00 0,00
EMPENHO: 31010054 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
1.217,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31010050 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA
65,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31010019 - DATA: 31/01/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
8.800,00 19.726,00 19.726,00
EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
12.500,80 30,00 30,00
EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30,00 30,00 30,00
EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30,00 30,00 30,00
EMPENHO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
518,84 518,84 0,00
EMPENHO: 31010102 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
975,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31010101 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA [...]
750,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
930,39 930,39 930,39
EMPENHO: 31010059 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD-PBF
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SALARIO MATERNIDADE
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.860,78 1.860,78 1.860,78
EMPENHO: 31010071 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
SALARIO FAMILIA
65,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
3.721,56 3.721,56 3.721,56
EMPENHO: 31010100 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
712,50 0,00 0,00
EMPENHO: 31010047 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
65,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31010016 - DATA: 31/01/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
3.330,00 3.330,00 3.330,00
EMPENHO: 30010015 - DATA: 30/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
6.310,00 6.310,00 6.310,00
EMPENHO: 30010040 - DATA: 30/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
2.566,21 0,00 0,00
EMPENHO: 30010034 - DATA: 30/01/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
8.625,00 0,00 0,00
EMPENHO: 30010024 - DATA: 30/01/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
92.551,70 0,00 0,00
EMPENHO: 30010023 - DATA: 30/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
30.142,13 0,00 0,00
EMPENHO: 30010022 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRASE URBANISMO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
1.692,07 0,00 0,00
EMPENHO: 30010021 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRASE URBANISMO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
7.305,60 0,00 0,00
EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.649,00 1.649,00 0,00
EMPENHO: 30010020 - DATA: 30/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
10.878,90 0,00 0,00
EMPENHO: 30010010 - DATA: 30/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
1.601,00 1.601,00 0,00
EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DE SECRETARIA DE TURISMO.
1.362,50 1.362,50 0,00

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