lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 152.726.011,24
Total liquidado R$ 96.204.602,36
Total pago R$ 83.415.506,79
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 6779 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 15:38:29
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 13040002 - DATA: 13/04/2026
VICENTE SANTANA CRUZ
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, ACOMPANHANDO O CONSELHO TUTELAR EM VISITA AO NUCLEO FORENSE PARA ACOMPANHAREM DEMANDA SOLICITADA PELA DELEGACIA MUNICIPAL DE O [...]
40,00 40,00 40,00
EMPENHO: 13040003 - DATA: 13/04/2026
FRANCISCA ALVES AMORIM
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, VISITA AO NUCLEO FORENSE PARA ACOMPANHAREM DEMANDA SOLICITADA PELA DELEGACIA MUNICIPAL DE OROS.
40,00 40,00 40,00
EMPENHO: 13040004 - DATA: 13/04/2026
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DO PROGR [...]
22.080,28 22.080,28 22.080,28
EMPENHO: 13040005 - DATA: 13/04/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2.720,00 2.720,00 2.720,00
EMPENHO: 13040006 - DATA: 13/04/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 13040007 - DATA: 13/04/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.820,00 1.820,00 1.820,00
EMPENHO: 13040008 - DATA: 13/04/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 13040009 - DATA: 13/04/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 13040010 - DATA: 13/04/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 13040011 - DATA: 13/04/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 13040012 - DATA: 13/04/2026
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 13040013 - DATA: 13/04/2026
THIAGO BARROS RICARTE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00, CADA UMA NO TOTAL DE R$ 360,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA / 2025 DO FÓRUM CEARENSE DE COMITÊ [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 13040014 - DATA: 13/04/2026
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
5.450,00 5.450,00 5.450,00
EMPENHO: 13040015 - DATA: 13/04/2026
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
6.600,00 6.600,00 6.600,00
EMPENHO: 13040020 - DATA: 13/04/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
8.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE P [...]
2.879,37 2.879,37 2.879,37
EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
1.001,85 1.001,85 1.001,85
EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-05 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
2.160,00 2.160,00 2.160,00
EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2026
JOSE NISLENILCE DE SOUSA
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A BANDA DECRETURS QUE SE APRESENTOU NO EVENTO POR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, AS MARGÉNS DO AÇUDE OR [...]
445,00 445,00 445,00
EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2026
JOAO VINICIUS BATISTA FERREIRA
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DE ORÓS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026 NA PRAÇA A [...]
1.265,00 1.265,00 1.265,00
EMPENHO: 10040006 - DATA: 10/04/2026
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
3.823,50 3.823,50 3.823,50
EMPENHO: 10040007 - DATA: 10/04/2026
CENTRO SOCIAL DE OROS - FUNDO CRISTAO PARA CRIANCA
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
3.823,50 3.823,50 3.823,50
EMPENHO: 10040008 - DATA: 10/04/2026
FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER...................
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
53.529,00 53.529,00 53.529,00
EMPENHO: 10040009 - DATA: 10/04/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA AURORA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00 80,00 80,00
EMPENHO: 10040010 - DATA: 10/04/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL.
19.350,25 19.350,25 19.350,25
EMPENHO: 10040011 - DATA: 10/04/2026
CARLOS ANTONIO ALVES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 10040012 - DATA: 10/04/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
442,75 442,75 442,75
EMPENHO: 10040261 - DATA: 10/04/2026
BANCO BRADESCO S.A
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNADOS BANCO BRADESCO RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
4.312,07 0,00 0,00
EMPENHO: 10040262 - DATA: 10/04/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.228,63 0,00 0,00
EMPENHO: 10040263 - DATA: 10/04/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
7.396,15 0,00 0,00

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