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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 09:50:20
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/10/2025 EMPENHO: 20100006
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
24/10/2025 EMPENHO: 23100011
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
24/10/2025 EMPENHO: 23100012
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
24/10/2025 EMPENHO: 20100007
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
24/10/2025 EMPENHO: 23100013
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
24/10/2025 EMPENHO: 22100003
830.XXX.XXX-34
JOÃO ANDRADE SANTANA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
120,00
24/10/2025 EMPENHO: 22100002
830.XXX.XXX-34
JOÃO ANDRADE SANTANA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
180,00
24/10/2025 EMPENHO: 22100005
053.XXX.XXX-19
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
250,00
24/10/2025 EMPENHO: 22100004
053.XXX.XXX-19
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
400,00
24/10/2025 EMPENHO: 13100014
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
466,20
24/10/2025 EMPENHO: 24100003
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
393,90
24/10/2025 EMPENHO: 03020115
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
216,01
24/10/2025 EMPENHO: 01100148
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
1.738,18
24/10/2025 EMPENHO: 07100017
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
850,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100071
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.100,00
24/10/2025 EMPENHO: 03090038
747.XXX.XXX-49
LEITISON NEVES RIBEIRO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
930,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100079
053.XXX.XXX-02
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
430,00
24/10/2025 EMPENHO: 06100022
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
800,00
24/10/2025 EMPENHO: 02010135
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
130,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100099
929.XXX.XXX-68
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
466,00
24/10/2025 EMPENHO: 03090043
011.XXX.XXX-23
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2.640,00
24/10/2025 EMPENHO: 03090041
129.XXX.XXX-30
DAMIAO PINHEIRO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.440,00
24/10/2025 EMPENHO: 17100003
273.XXX.XXX-52
RAIMUNDO NORTE DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIO DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO AO FUNDEB
450,00
24/10/2025 EMPENHO: 01100100
067.XXX.XXX-12
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CIA FLAWSS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
530,00
24/10/2025 EMPENHO: 19090008
39.914.310/0001-57
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRET [...]
2.500,00
24/10/2025 EMPENHO: 24100002
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
243,90
24/10/2025 EMPENHO: 13100013
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
120,00
24/10/2025 EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,08
24/10/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
32,39
24/10/2025 EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00

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