Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 20100006
                                             
                                             061.XXX.XXX-46 
                                            SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                        40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100011
                                             
                                             061.XXX.XXX-46 
                                            SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                        40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100012
                                             
                                             061.XXX.XXX-46 
                                            SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                        40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 20100007
                                             
                                             107.XXX.XXX-58 
                                            GERALDO DALRIZON NUNES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                        120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 23100013
                                             
                                             107.XXX.XXX-58 
                                            GERALDO DALRIZON NUNES
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
                                         | 
                                        40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100003
                                             
                                             830.XXX.XXX-34 
                                            JOÃO ANDRADE SANTANA
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
                                         | 
                                        120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100002
                                             
                                             830.XXX.XXX-34 
                                            JOÃO ANDRADE SANTANA
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
                                         | 
                                        180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100005
                                             
                                             053.XXX.XXX-19 
                                            LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
                                         | 
                                        250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 22100004
                                             
                                             053.XXX.XXX-19 
                                            LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DO [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100014
                                             
                                             40.497.852/0003-12 
                                            NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                        466,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100003
                                             
                                             40.497.852/0003-12 
                                            NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                        393,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020115
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
                                         | 
                                        216,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100148
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
                                         | 
                                        1.738,18 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 07100017
                                             
                                             601.XXX.XXX-24 
                                            BOMFIM ROSA SILVA
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
                                         | 
                                        850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100071
                                             
                                             299.XXX.XXX-68 
                                            GERALDO FIGUEIREDO
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090038
                                             
                                             747.XXX.XXX-49 
                                            LEITISON NEVES RIBEIRO
                                         | 
                                        10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        930,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100079
                                             
                                             053.XXX.XXX-02 
                                            JOSE ERMINIO DOS SANTOS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
                                         | 
                                        430,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100022
                                             
                                             601.XXX.XXX-24 
                                            BOMFIM ROSA SILVA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
                                         | 
                                        800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010135
                                             
                                             463.XXX.XXX-49 
                                            MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
                                         | 
                                        130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100099
                                             
                                             929.XXX.XXX-68 
                                            ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
                                         | 
                                        466,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090043
                                             
                                             011.XXX.XXX-23 
                                            FRANCISCO CARLOS ALBERTO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
                                         | 
                                        2.640,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090041
                                             
                                             129.XXX.XXX-30 
                                            DAMIAO PINHEIRO
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
                                         | 
                                        2.440,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 17100003
                                             
                                             273.XXX.XXX-52 
                                            RAIMUNDO NORTE DA SILVA
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIO DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO AO FUNDEB
                                         | 
                                        450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100100
                                             
                                             067.XXX.XXX-12 
                                            SIMAO PEDRO VICENTE LOPES
                                         | 
                                        07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CIA FLAWSS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
                                         | 
                                        530,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 19090008
                                             
                                             39.914.310/0001-57 
                                            A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA   AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2025,  JUNTO A SECRET [...]
                                         | 
                                        2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 24100002
                                             
                                             40.497.852/0003-12 
                                            NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                        243,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 13100013
                                             
                                             40.497.852/0003-12 
                                            NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                                         | 
                                        120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060060
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        13,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.000.000/0971-79 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        32,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090013
                                             
                                             00.360.305/0568-35 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |