lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 3049 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/06/2026 - 14:32:01
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Data
Pagamento
Mais
12/01/2026 EMPENHO: 12010027
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
LICENÇA AMBIENTAL
2.211,30 13/01/2026
12/01/2026 EMPENHO: 12010020
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
249,90 30/01/2026
09/01/2026 EMPENHO: 09010004
GOMES E MENDONCA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 26083
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1.999,00 20/02/2026
09/01/2026 EMPENHO: 09010001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 26082
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
1.999,00 06/03/2026
09/01/2026 EMPENHO: 09010003
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ITENS CORPORARIVOS PERSONALIZADOS (COPOS), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,
1.550,00 20/02/2026
09/01/2026 EMPENHO: 09010006
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
4.383,63 - - -
09/01/2026 EMPENHO: 09010005
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16616
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
1.569,28 20/01/2026
09/01/2026 EMPENHO: 09010014
A C DA SILVA FILTROS ME.
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5934
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
4.500,00 06/03/2026
09/01/2026 EMPENHO: 02010118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.208,23 08/05/2026
09/01/2026 EMPENHO: 02010089
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.800,00 16/03/2026
09/01/2026 EMPENHO: 02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
13.215,35 27/02/2026
09/01/2026 EMPENHO: 02010026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
77,34 10/04/2026
09/01/2026 EMPENHO: 02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
112.000,00 27/02/2026
08/01/2026 EMPENHO: 08010001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
148,50 16/03/2026
08/01/2026 EMPENHO: 08010002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
5.020,20 16/03/2026
08/01/2026 EMPENHO: 07010001
LUCAS ANDRADE PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE.
160,00 09/01/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3347
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
4.500,00 06/02/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3346
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
3.499,50 11/02/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3344
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
4.000,00 11/02/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3345
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
3.000,00 11/02/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3343
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2.501,00 13/02/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3340
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
4.000,00 13/02/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3342
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
3.000,00 27/01/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3341
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
3.500,00 27/01/2026
07/01/2026 EMPENHO: 07010002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.
1.595,92 27/01/2026
07/01/2026 EMPENHO: 05010001
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIME PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE NATAL DA CIDADE NO NO DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVE [...]
385,00 19/01/2026
06/01/2026 EMPENHO: 06010001
MUB GLASS-LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
127,50 19/01/2026
06/01/2026 EMPENHO: 06010004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16578
AQUISIÇAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
2.452,00 19/01/2026
06/01/2026 EMPENHO: 06010002
TECMAX AUTOMAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 915
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
880,00 03/02/2026
06/01/2026 EMPENHO: 06010003
TECMAX AUTOMAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 914
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
960,00 03/02/2026

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