lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 152.726.011,24
Total liquidado R$ 96.204.602,36
Total pago R$ 83.415.506,79
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 6779 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 15:38:29
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01040214 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
135,00 135,00 135,00
EMPENHO: 01040215 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCA FRANCILA FERNANDES NOGUEIRA
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 30030016, PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO, CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO REFERENCIA EM ASSISTENC [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 01040216 - DATA: 01/04/2026
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16030022, PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 4º ENCONTRO MULHERES QUE MOVIMEN [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 01040217 - DATA: 01/04/2026
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 18030014, PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE 120,00, PARA MARACANAÚ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º EXPOCIDADES. A SERVIÇO DA SECR [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 01040218 - DATA: 01/04/2026
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
RELANÇAMENTO DE EMENHO Nº 18030014, PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE 180,00, PARA MARACANAÚ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º EXPOCIDADES. A SERVI [...]
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 01040219 - DATA: 01/04/2026
ISABEL RODRIGUES DE MENDONÇA
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30030015, PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO. CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO REFERENCIA EM ASSISTENC [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 01040220 - DATA: 01/04/2026
JOSE PEREIRA DE SOUZA
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA RESTAURAÇÃO DO MURO NO CEI ISAURA BATISTA, NO MES DE MARÇO, JUNTO AO FUNDEB.
1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO: 01040221 - DATA: 01/04/2026
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
992,00 992,00 992,00
EMPENHO: 01040222 - DATA: 01/04/2026
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.180,00 1.180,00 1.180,00
EMPENHO: 01040223 - DATA: 01/04/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10030015 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. QUE ORA SE REGULARIZA.
5.445,02 5.445,02 5.445,02
EMPENHO: 01040224 - DATA: 01/04/2026
FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO MUNICÍPIO DE ORÓS - CE EM TODAS AS ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONTEMPLANDO ASSESSORIA TÉ [...]
233.507,30 63.507,30 63.507,30
EMPENHO: 01040225 - DATA: 01/04/2026
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 01040226 - DATA: 01/04/2026
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
700,00 700,00 700,00
EMPENHO: 01040227 - DATA: 01/04/2026
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 01040228 - DATA: 01/04/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.350,00 1.350,00 1.350,00
EMPENHO: 01040229 - DATA: 01/04/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 01040230 - DATA: 01/04/2026
JB COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE
REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TECNICA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) , COM VISTAS Á AVALIAÇAO DA CONFORMIDADE DE PROCEDIMENTOS X CBO: PROD [...]
6.400,00 6.400,00 6.400,00
EMPENHO: 01040231 - DATA: 01/04/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 01040232 - DATA: 01/04/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
600,00 600,00 0,00
EMPENHO: 01040233 - DATA: 01/04/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.900,00 1.900,00 0,00
EMPENHO: 01040234 - DATA: 01/04/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.200,00 2.200,00 0,00
EMPENHO: 01040235 - DATA: 01/04/2026
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.850,00 2.850,00 0,00
EMPENHO: 01040236 - DATA: 01/04/2026
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
2.500,00 2.500,00 0,00
EMPENHO: 01040237 - DATA: 01/04/2026
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2.955,80 2.955,80 2.955,80
EMPENHO: 01040238 - DATA: 01/04/2026
GERALDO FIGUEIREDO
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
1.370,00 1.370,00 0,00
EMPENHO: 01040239 - DATA: 01/04/2026
GERALDO FIGUEIREDO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2.000,00 2.000,00 0,00
EMPENHO: 01040240 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.425,00 1.425,00 1.425,00
EMPENHO: 01040241 - DATA: 01/04/2026
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
1.500,00 1.500,00 0,00
EMPENHO: 01040242 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 01040243 - DATA: 01/04/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
750,00 750,00 750,00

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