lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 5516 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/07/2026 - 17:30:17
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
15/05/2026 EMPENHO: 11050012
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
15050015 80,00
15/05/2026 EMPENHO: 12050009
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
15050016 120,00
15/05/2026 EMPENHO: 12050010
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
15050017 120,00
15/05/2026 EMPENHO: 11050003
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
15050036 180,00
15/05/2026 EMPENHO: 08050011
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO EXTRA DE ALINHAMENTO DO PATE - PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTA.
15050035 250,00
15/05/2026 EMPENHO: 28040001
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
15050019 735,00
15/05/2026 EMPENHO: 28040002
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
15050020 525,00
15/05/2026 EMPENHO: 13040014
61.239.728/0001-65
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
15050021 5.450,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
15050037 13,27
15/05/2026 EMPENHO: 11050001
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
15050029 284,14
15/05/2026 EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
15050001 102,87
15/05/2026 EMPENHO: 13040015
61.239.728/0001-65
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
15050024 6.600,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010372
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
15050026 11.500,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010403
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
15050022 917,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010401
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050041 917,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010400
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050023 917,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010388
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050027 917,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010385
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050034 917,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010391
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050031 733,60
15/05/2026 EMPENHO: 02010392
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050033 733,60
15/05/2026 EMPENHO: 02010389
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050032 550,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010387
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050038 917,00
15/05/2026 EMPENHO: 02010390
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050030 733,60
15/05/2026 EMPENHO: 02010393
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
15050025 917,00
15/05/2026 EMPENHO: 15050007
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00031204120138060135.
15050043 939,03
15/05/2026 EMPENHO: 15050008
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00009517120198060135.
15050044 2.104,21
15/05/2026 EMPENHO: 15050018
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
BLOQUEIO JUDICIAL.
15050039 15.267,96
15/05/2026 EMPENHO: 01040023
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
15050018 50.768,00
15/05/2026 EMPENHO: 15050001
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
15050042 700.000,00
14/05/2026 EMPENHO: 02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14050001 12.624,30
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