lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 5516 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/07/2026 - 17:30:17
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
22/05/2026 EMPENHO: 02010323
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
22050009 900,00
22/05/2026 EMPENHO: 02010359
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
22050011 880,00
22/05/2026 EMPENHO: 04050038
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
22050022 610,00
22/05/2026 EMPENHO: 04050040
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
22050025 520,00
22/05/2026 EMPENHO: 04050039
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
22050024 470,00
22/05/2026 EMPENHO: 02010327
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
22050018 920,00
21/05/2026 EMPENHO: 11050009
***.132.573-**
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, VIAGEM A INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS, IAVN LEITE LANDIM, PARA PROCEDIMENTO DE ACOLHIMENTO DE IDOSA.
21050010 80,00
21/05/2026 EMPENHO: 11050010
***.353.823-**
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, VIAGEM A INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS, IAVN LEITE LANDIM, PARA PROCEDIMENTO DE ACOLHIMENTO DE IDOSA.
21050011 80,00
21/05/2026 EMPENHO: 12050005
***.017.953-**
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MODULO II , REAL [...]
21050025 180,00
21/05/2026 EMPENHO: 12050013
***.017.953-**
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MOD [...]
21050029 120,00
21/05/2026 EMPENHO: 12050014
***.876.683-**
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MODULO II , REAL [...]
21050037 180,00
21/05/2026 EMPENHO: 12050006
***.876.683-**
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MOD [...]
21050038 120,00
21/05/2026 EMPENHO: 01040284
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 26030015, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVE [...]
21050012 2.000,00
21/05/2026 EMPENHO: 05050002
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
21050013 5.013,50
21/05/2026 EMPENHO: 29040004
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
21050016 4.299,00
21/05/2026 EMPENHO: 28040006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
21050017 2.498,50
21/05/2026 EMPENHO: 07040011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
21050018 2.001,00
21/05/2026 EMPENHO: 07040010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
21050019 3.001,10
21/05/2026 EMPENHO: 22040009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
21050021 4.001,05
21/05/2026 EMPENHO: 26030014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
21050022 4.000,00
21/05/2026 EMPENHO: 28040005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
21050023 3.002,90
21/05/2026 EMPENHO: 22040010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
21050027 2.000,20
21/05/2026 EMPENHO: 05050001
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
21050028 5.013,50
21/05/2026 EMPENHO: 02010179
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
21050046 801,81
21/05/2026 EMPENHO: 02010177
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
21050047 928,16
21/05/2026 EMPENHO: 01040269
***.565.623-**
MILANA BESSA DA SILVA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
21050036 370,00
21/05/2026 EMPENHO: 01040120
***.847.744-**
VINICIUS ALVES DE SOUZA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PINTURA DA QUADRA RODRIGO COSTA E DO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
21050042 2.500,00
21/05/2026 EMPENHO: 01040274
***.124.643-**
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
21050006 1.100,00
21/05/2026 EMPENHO: 01040272
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
21050005 810,00
21/05/2026 EMPENHO: 01040271
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
21050007 760,00
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