lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7561 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 08:23:13
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/06/2025 EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
10/06/2025 EMPENHO: 02060029
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.448,00
10/06/2025 EMPENHO: 02010126
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
135,30
10/06/2025 EMPENHO: 02010126
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
1.107,04
10/06/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
88,43
10/06/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
500,00
10/06/2025 EMPENHO: 02060028
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.244,00
10/06/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
10/06/2025 EMPENHO: 02010325
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.000,00
10/06/2025 EMPENHO: 02010330
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.000,00
10/06/2025 EMPENHO: 03060004
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
37.135,00
10/06/2025 EMPENHO: 02010336
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.000,00
10/06/2025 EMPENHO: 02010029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
14.847,34
10/06/2025 EMPENHO: 28050005
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
4.279,00
10/06/2025 EMPENHO: 28050006
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
4.279,00
10/06/2025 EMPENHO: 01040123
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
67.271,05
10/06/2025 EMPENHO: 01040123
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
104.350,57
10/06/2025 EMPENHO: 17030001
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
360.490,75
10/06/2025 EMPENHO: 16040008
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
111.348,34
10/06/2025 EMPENHO: 02050106
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
65.000,00
09/06/2025 EMPENHO: 03060013
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
3.504,90
09/06/2025 EMPENHO: 03060011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.500,60
09/06/2025 EMPENHO: 09060002
07.105.743/0087-45
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL
5,00
09/06/2025 EMPENHO: 03060016
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
2.502,00
09/06/2025 EMPENHO: 03060017
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
3.409,50
09/06/2025 EMPENHO: 03060018
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.000,00
09/06/2025 EMPENHO: 03060019
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.000,70
09/06/2025 EMPENHO: 06060011
36.972.183/0001-54
SOUSA E SILVA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
2.280,00
09/06/2025 EMPENHO: 06060010
36.972.183/0001-54
SOUSA E SILVA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
2.667,00
09/06/2025 EMPENHO: 06060009
36.972.183/0001-54
SOUSA E SILVA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
3.517,00

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