lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 8108 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 11:29:51
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/02/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
315,65
21/02/2025 EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO (PRESTADORES DE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
1.404,15
21/02/2025 EMPENHO: 02010160
03.440.672/0001-06
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
95,04
21/02/2025 EMPENHO: 02010221
03.855.021/0001-87
FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER...................
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROJETO SOCIAL, CONFORME CONVENIO.
1.330,50
21/02/2025 EMPENHO: 02010231
06.736.789/0001-20
CENTRO SOCIAL DE OROS-FUNDO CRISTAO PARA CRIANCA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 DE 05/12/2013.
95,04
21/02/2025 EMPENHO: 17020002
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
100,00
21/02/2025 EMPENHO: 17020003
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
100,00
21/02/2025 EMPENHO: 17020014
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE OROS,COM OBJETIVO [...]
180,00
21/02/2025 EMPENHO: 21020015
956.XXX.XXX-68
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
260,00
21/02/2025 EMPENHO: 19020004
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
100,00
21/02/2025 EMPENHO: 20020004
57.751.058/0001-94
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
800,00
21/02/2025 EMPENHO: 11020014
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
534,00
21/02/2025 EMPENHO: 02010305
07.954.571/0001-04
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
5.446,00
21/02/2025 EMPENHO: 17020012
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.442,00
21/02/2025 EMPENHO: 17020011
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
2.598,00
21/02/2025 EMPENHO: 27010014
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE BLUSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
1.085,00
21/02/2025 EMPENHO: 20020007
02.987.633/0001-60
M G DE QUEIROZ
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
5.473,00
21/02/2025 EMPENHO: 23010014
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
624,00
21/02/2025 EMPENHO: 02010135
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
130,00
21/02/2025 EMPENHO: 17020010
011.XXX.XXX-46
ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO COVA DA MENINA ATÉ VILA IGAROI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
759,00
21/02/2025 EMPENHO: 14020009
049.XXX.XXX-05
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
370,00
21/02/2025 EMPENHO: 02010040
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOESNO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.250,00
21/02/2025 EMPENHO: 02010041
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.450,00
21/02/2025 EMPENHO: 09010014
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.660,00
21/02/2025 EMPENHO: 09010013
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.488,00
21/02/2025 EMPENHO: 18020007
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
839,20
21/02/2025 EMPENHO: 20020001
56.745.817/0001-43
56.745.817 GERALDO ANDERSON MACENA LIMA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE AÇOES EDUCATIVAS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR UM AMBIENTE CARNAVALESCO, SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE OROS, ATRAVES DE CAMPANHA SOCI [...]
8.030,00
21/02/2025 EMPENHO: 02010370
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
21/02/2025 EMPENHO: 09010012
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.226,00
21/02/2025 EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
25,38

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