Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010438
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
27020028 |
881,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020062
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
27020029 |
1.249,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020039
***.243.123-**
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
27020022 |
1.621,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020038
***.785.023-**
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
27020027 |
1.621,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020040
***.194.813-**
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
27020119 |
425,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020054
***.762.273-**
JOSE CRISTIANO BRAGA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BUEIROS NO DISTRÍTO DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA.
|
27020019 |
560,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020047
***.961.113-**
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO CONCERTO DE BARRACAS E LIXEIRAS, JUNTO A SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
27020121 |
915,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020064
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
27020005 |
1.326,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010071
***.416.483-**
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
27020006 |
960,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 12020003
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REPARO E AJUSTE DO QUADRO DE DISJUNTOR CENTRAL DA ESCOLA OTILIO RUFINO E MANOEL LEITE BARBOSA.
|
27020118 |
7.440,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20010034
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA CEI JOSE LIRA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
27020137 |
6.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 13020012
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA RAIMUNDO MOREIRA PEQUENO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
27020138 |
3.400,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020151 |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010152
06.736.854/0001-17
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
27020115 |
800,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020132 |
1.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020133 |
39,24 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 19020013
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, REFERENTE AS DOAÇÕES R [...]
|
27020155 |
2.400,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020127 |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010446
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020123 |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010375
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020128 |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 23010003
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DE ADIEL FELIPE, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉ [...]
|
27020020 |
5.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 13020011
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPO CARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE [...]
|
27020021 |
64.100,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 23010004
05.592.212/0001-29
55OITOCINCOCOMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DE CELIA MELLO, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉS [...]
|
27020023 |
30.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 13020005
49.331.167/0001-24
49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉS [...]
|
27020024 |
7.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 26010015
24.278.882/0001-10
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DE ERIKA DINIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉS [...]
|
27020026 |
7.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020129 |
78,48 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020124 |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010379
51.669.954/0001-22
M. J. M. S. RODRIGUES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
27020018 |
9.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020125 |
26,16 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
27020003 |
95,46 |
|