lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 4702 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 13:50:38
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/07/2025 EMPENHO: 01070099
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.850,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070135
MARCOS DOMINGOS BATISTA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7259
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
1.518,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070147
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7297
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.800,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070155
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7318
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
860,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070161
ISABEL XAVIER ALVES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7326
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
520,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070170
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7336
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
580,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070172
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7365
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
5.300,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070173
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7367
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
6.820,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070175
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7374
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1.500,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070176
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7382
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
900,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070177
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7383
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.300,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070183
LINDIVANDA PIRES LIMA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7407
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
850,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070098
GERALDO FIGUEIREDO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 6997
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.700,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070138
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 7276
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.500,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070145
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 7294
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.350,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070159
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 7324
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.350,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070171
DAMIAO PINHEIRO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 7352
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
790,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070182
LINDIVANDA PIRES LIMA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 7406
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
800,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070185
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 7410
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.000,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070137
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7275
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.150,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070143
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7292
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.200,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070157
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7322
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.180,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070179
GERALDO FIGUEIREDO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7386
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.060,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070184
LINDIVANDA PIRES LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7408
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.000,00
31/07/2025 EMPENHO: 01070188
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 7421
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
1.080,00
30/07/2025 EMPENHO: 30070008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
30/07/2025 EMPENHO: 30070009
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
30/07/2025 EMPENHO: 30070005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2222
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN.
2.475,50
30/07/2025 EMPENHO: 30070007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10473
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
577,27
30/07/2025 EMPENHO: 30070006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2218
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO.
4.220,00

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