lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 152.456.403,90
Total liquidado R$ 95.067.282,34
Total pago R$ 83.415.506,79
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 6771 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 07:59:55
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02010407 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
1.000,00 26,35 13,08
EMPENHO: 02010408 - DATA: 02/01/2026
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NO LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÃO BO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ATRICON, CONFORME LEI DE R [...]
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 02010409 - DATA: 02/01/2026
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE OUVIDORIA /ESIC, VISANDO PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
3.350,00 3.350,00 3.350,00
EMPENHO: 02010410 - DATA: 02/01/2026
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.180,00 1.180,00 1.180,00
EMPENHO: 02010411 - DATA: 02/01/2026
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO: 02010412 - DATA: 02/01/2026
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 02010413 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.850,00 2.850,00 2.850,00
EMPENHO: 02010414 - DATA: 02/01/2026
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.700,00 1.700,00 1.700,00
EMPENHO: 02010415 - DATA: 02/01/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 02010416 - DATA: 02/01/2026
ISABEL XAVIER ALVES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.270,00 1.270,00 1.270,00
EMPENHO: 02010417 - DATA: 02/01/2026
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.430,00 1.430,00 1.430,00
EMPENHO: 02010418 - DATA: 02/01/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 02010419 - DATA: 02/01/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.050,00 2.050,00 2.050,00
EMPENHO: 02010420 - DATA: 02/01/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 02010421 - DATA: 02/01/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 02010422 - DATA: 02/01/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.140,00 2.140,00 2.140,00
EMPENHO: 02010423 - DATA: 02/01/2026
LEITISON NEVES RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.110,00 1.110,00 1.110,00
EMPENHO: 02010424 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.200,00 2.200,00 2.200,00
EMPENHO: 02010425 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 02010426 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 02010427 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
1.180,00 1.180,00 1.180,00
EMPENHO: 02010428 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
70.000,00 62.379,63 62.379,63
EMPENHO: 02010429 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
200.000,00 176.243,99 176.243,99
EMPENHO: 02010430 - DATA: 02/01/2026
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
14.400,00 8.400,00 6.000,00
EMPENHO: 02010431 - DATA: 02/01/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.700,00 758,77 758,77
EMPENHO: 02010432 - DATA: 02/01/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
6.000,00 3.370,85 3.370,85
EMPENHO: 02010433 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
200,00 171,40 171,40
EMPENHO: 02010434 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PISO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
19.000,00 10.111,33 10.111,33
EMPENHO: 02010435 - DATA: 02/01/2026
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 02010436 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
4.000,00 2.779,12 2.779,12

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