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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 8196 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 13:14:17
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/08/2025 EMPENHO: 26060012
369.XXX.XXX-72
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
3.900,00
06/08/2025 EMPENHO: 14030017
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
4.700,00
06/08/2025 EMPENHO: 02010152
21.738.439/0001-96
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO ESTES: 1)OLANO MU [...]
1.400,00
06/08/2025 EMPENHO: 18060017
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
5.470,00
06/08/2025 EMPENHO: 01080017
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
150,00
06/08/2025 EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
38,07
06/08/2025 EMPENHO: 01050028
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
200,00
06/08/2025 EMPENHO: 14030016
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
4.800,00
06/08/2025 EMPENHO: 02070006
55.703.006/0001-17
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, TREINADA E DESARMADA NA 15ª MOSTRA MEU SANTARÉM, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
2.250,00
06/08/2025 EMPENHO: 26060017
55.703.006/0001-17
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA PARA O EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
2.100,00
06/08/2025 EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
06/08/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
69,69
06/08/2025 EMPENHO: 12060010
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
1.810,00
06/08/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
06/08/2025 EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
06/08/2025 EMPENHO: 22070003
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
150,00
05/08/2025 EMPENHO: 25070004
017.XXX.XXX-36
RUTE LOPES MARTINS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
80,00
05/08/2025 EMPENHO: 22070012
763.XXX.XXX-68
CLAUDIO SOARES ARAUJO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
80,00
05/08/2025 EMPENHO: 22070014
299.XXX.XXX-00
FRANCISCA ALVES AMORIM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
80,00
05/08/2025 EMPENHO: 21030008
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
3.000,00
05/08/2025 EMPENHO: 21030007
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
2.000,00
05/08/2025 EMPENHO: 24030016
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.000,00
05/08/2025 EMPENHO: 24030003
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4.000,00
05/08/2025 EMPENHO: 17070011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.500,00
05/08/2025 EMPENHO: 25060009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
4.000,00
05/08/2025 EMPENHO: 25060010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
4.000,00
05/08/2025 EMPENHO: 21070022
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
978,00
05/08/2025 EMPENHO: 21070023
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
754,00
05/08/2025 EMPENHO: 21070025
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
123,00
05/08/2025 EMPENHO: 18070009
640.XXX.XXX-15
MARIA ELENILDA LIRA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.579,00

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